同學(xué),你好 你給這個(gè)員工申報(bào)個(gè)稅,是真實(shí)的嗎?

您好老師,我們公司去年的個(gè)稅申報(bào)是按照每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)的,但是賬上是按照每月應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提的。但是今年我們修改了申報(bào)方式,改成了按照計(jì)提數(shù)申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報(bào)的,這樣匯算清繳時(shí)工資薪金需要調(diào)整嗎
老師,我公司22年的一次性獎(jiǎng)金是23年2月申報(bào)在1月所屬稅期里面的,影不影響我23年的一次性獎(jiǎng)金申報(bào)時(shí)間呢,如果我1月報(bào)23年12月的所屬稅期有沒有沖突
老師好,一個(gè)員工22年和23年在我們公司報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在把我們公司申訴了,我現(xiàn)在把22年和23年他在我們公司申報(bào)的信息刪掉可以嗎
老師好,一個(gè)員工22年和23年都在我們公司申報(bào)個(gè)稅,24年會(huì)不會(huì)對(duì)我們公司提起22年和23年的申訴呢,申訴有一定的期限嗎
公司員工發(fā)了雙薪,是在一月份發(fā)的,老板給自己發(fā)的12萬年終獎(jiǎng),就是23年工資,24年一月份發(fā)的雙薪,2月份申報(bào)了個(gè)稅,并扣的個(gè)稅,如果不算23年收入多少話,那這些收入是等24年個(gè)稅匯算申報(bào)再去申訴退稅是嗎?因?yàn)槎紱]有填專項(xiàng)扣除,2月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候直接在公司扣了個(gè)稅
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


有些不是真實(shí)的
同學(xué),你好 那不行,員工可隨時(shí)申訴
如果現(xiàn)在把22年和23年都申訴了,我把23年的個(gè)稅做一下更正把他的信息刪掉,22年補(bǔ)交過企業(yè)所得稅,稅務(wù)局還會(huì)讓再補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎
同學(xué),你好 稅務(wù)局會(huì)查,如果都補(bǔ)交了,就不會(huì)讓你再補(bǔ)
那員工申訴了,也不撤訴,對(duì)我們公司有什么影響嗎
同學(xué),你好 你修改好了,補(bǔ)繳稅款,就不要緊
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利