同學,你好 你給這個員工申報個稅,是真實的嗎?
您好老師,我們公司去年的個稅申報是按照每月實發(fā)數(shù)申報的,但是賬上是按照每月應發(fā)數(shù)計提的。但是今年我們修改了申報方式,改成了按照計提數(shù)申報個稅,導致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報的,這樣匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
老師,我公司22年的一次性獎金是23年2月申報在1月所屬稅期里面的,影不影響我23年的一次性獎金申報時間呢,如果我1月報23年12月的所屬稅期有沒有沖突
老師好,一個員工22年和23年在我們公司報個稅,現(xiàn)在把我們公司申訴了,我現(xiàn)在把22年和23年他在我們公司申報的信息刪掉可以嗎
老師好,一個員工22年和23年都在我們公司申報個稅,24年會不會對我們公司提起22年和23年的申訴呢,申訴有一定的期限嗎
公司員工發(fā)了雙薪,是在一月份發(fā)的,老板給自己發(fā)的12萬年終獎,就是23年工資,24年一月份發(fā)的雙薪,2月份申報了個稅,并扣的個稅,如果不算23年收入多少話,那這些收入是等24年個稅匯算申報再去申訴退稅是嗎?因為都沒有填專項扣除,2月份申報個稅的時候直接在公司扣了個稅
其他應付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風險,然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個人,對方不要發(fā)票,做固定資產清理時,還需要做銷項稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
個體戶核定能來發(fā)票嗎
個體戶核定征收 他的收款賬戶是個人還是公司
出口外貿企業(yè),CNF報關,實際貨值+運費200=總的600,報關貨值400元(含運費),修改了銷項票,如何確定還符不符合退稅條件
老師,我們有社保退費,計入營業(yè)外收入可以不呀
老師上午好,我是園林綠化工程有限公司,今年2月份用公司名購進一輛新小汽車20萬元,三月份我就開始折舊了,老師我季報企業(yè)所得稅時用填寫里嗎
老師好,公司辦公室人員沒有明確劃分部門職責,就是老板負責業(yè)務其他人員業(yè)務采購跟單都一起干,可以都計入管理部門嗎?老板車子的油費記管理費用差旅費可以嗎
你好老師麻辣小龍蝦的稅收分類名稱開方便食品還是熟肉制品
有些不是真實的
同學,你好 那不行,員工可隨時申訴
如果現(xiàn)在把22年和23年都申訴了,我把23年的個稅做一下更正把他的信息刪掉,22年補交過企業(yè)所得稅,稅務局還會讓再補交企業(yè)所得稅嗎
同學,你好 稅務局會查,如果都補交了,就不會讓你再補
那員工申訴了,也不撤訴,對我們公司有什么影響嗎
同學,你好 你修改好了,補繳稅款,就不要緊
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利