你好,有具體的提示嗎?
老師,增值稅未申報或未比對怎么解決,我先用ukey做的上報匯總,然后再電子稅務(wù)局里面依次申報各項稅的,但是現(xiàn)在反寫監(jiān)控不起來了,一點就跳出來這個 增值稅未申報或未比對
稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報表數(shù)據(jù)不一致,報表把上個月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去,我可以直接手動修改報表銷項數(shù)據(jù),按稅控盤的銷項數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個月發(fā)現(xiàn)原來有認證的一張發(fā)票開錯了,上個月重新開了,這個月申報進項稅報表自動帶出轉(zhuǎn)去進項稅額,我把他重新開給我的發(fā)票在認證了,是這樣操作吧?
老師,電子發(fā)票和紙質(zhì)版發(fā)票開了以后在申報增值稅申報表里面電子發(fā)票的數(shù)據(jù)不會自動出來嗎?現(xiàn)在這個數(shù)據(jù)是紙質(zhì)版發(fā)票的數(shù)據(jù)~電子發(fā)票和不開票的收入我要填在哪里呢?
老師 由于勾選發(fā)票最后一步時電腦斷網(wǎng)了 當時也沒注意到 以為勾選成功了 之后立即進行了增值稅報表的填寫 表一和表二的數(shù)據(jù)都手動錄入后 進行了申報 申報后提示比對不符 現(xiàn)在的問題是怎樣作廢增值稅申報表 我點作廢按鈕提示已比對 作廢不了 老師 這種情況該怎么解決
電子稅務(wù)局里報增值稅報表時,附表一和附表二的數(shù)帶不出來是什么原因,進項稅發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,并申請統(tǒng)計和統(tǒng)計確認成功了
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達到起征點增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進項能抵扣服務(wù)費稅點嗎?
你好老師申報年度殘疾人就業(yè)保障金報表,公司就一個人,不是殘疾人,那這個怎么申報,還是要填寫是嗎
你看一下它自動帶出來的數(shù)據(jù)是不是準確的。
我都比對了是正確的啊
附表二里面也是正確的嗎?
是的,都是正確的,我家稅控盤沒注銷,直接開的數(shù)電票,
那你開票盤是不是沒有上報匯總。
嗯,剛問了我家開票的員工沒有上報
你好,需要點上報匯總試一下
好的老師,可以了,謝謝
不要客氣,工作愉快。