你好,開紅字發(fā)票不用這個就直接紅沖當(dāng)期的收入。
你好老師,咨詢個問題:去年的業(yè)務(wù)也開具普通發(fā)票了,今年涉及到退貨一個產(chǎn)品,先把去年的發(fā)票紅沖紅沖的分錄是:紅字借應(yīng)收 紅字貸以前前度損益 稅金 今年在重新開具剩余的金額 借 應(yīng)收 貸以前年度損益 稅金嗎
上年用以前年度損益科目調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)調(diào)錯了,今年能直接紅沖嗎?
沖紅去年收入發(fā)票 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 銷項稅額(紅字) 還需要做一筆 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整嗎???
去年員工報銷發(fā)票信息錯誤,今年讓對方?jīng)_紅后重新開具了,收到正確發(fā)票后怎么入帳,借以前年度調(diào)整損益,貸以前年度調(diào)整損益,可以嗎
老師好,去年開的發(fā)票,今年紅沖了分錄是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款嗎
老師,這里的一人公司改為股東決定是指投資方為一家公司嗎?哪個位置改為股東決定
你好老師,還是不明白離職補償金為什么要納稅調(diào)增呢
老師會計繼續(xù)教育在哪個平臺?
老師,科目余額表的期末余額是資產(chǎn)負債表的期末余額嗎
老師你好,有個問題,公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營范圍有提供咨詢服務(wù)。老板女兒在上海,她自己接私活,給別人提供咨詢服務(wù)后,用老板公司名義開票給她的客戶,問題1:這個提供的咨詢服務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)(人工成本的話,平時發(fā)工資就已經(jīng)包含了提供咨詢服務(wù),并且老板女兒不在公司名下)2:客戶通過公戶打過來的服務(wù)費收入,老板娘公轉(zhuǎn)私,備注的是勞務(wù)費轉(zhuǎn)到她私戶,再轉(zhuǎn)給她女兒,這個賬務(wù)怎么處理?
老師,請問公積金繳費基數(shù)是按照上半年平均工資嗎?
財務(wù)費用貸方在報表上怎么填怎么計算 算利潤的時候把減財務(wù)費用算成+財務(wù)費用
建筑行業(yè),一般納稅人企業(yè),與甲方簽訂一個勞務(wù)分包合同,可以開3%的發(fā)票嗎
老師好,6月進項認證了,7月供應(yīng)商開了負數(shù)發(fā)票。我怎么處理?
老師,一般項目和許可項目有什么具別
但是不是還沒做匯算清繳嗎,可以調(diào)整去年的收入不
那可以你可以這樣 那可以,你可以這樣處理的,因為現(xiàn)在還沒有匯算清繳。
那我去年的財務(wù)報表就正常做之前開的收入是嗎,匯算清繳調(diào)整就行嗎
還是說我可以直接調(diào)整到去年的賬上,把收入沖減下去
現(xiàn)在咱們?nèi)ツ甑膮R算清繳不是還沒做嗎?那你就直接用以前年度使用調(diào)整就行了,然后匯算清繳也不用調(diào)整,直接就歸到去年的收入里了。
去年的財務(wù)報表會直接少收入嗎
你好,不會的咱用以前年度損益調(diào)整,然后可以更正以前的報表。
我剛剛做了這個分錄,去年的收入沒變動呀
你好,去年收入不會直接變的。你需要更正申報表,它才會有變化。
我賬上的報表沒看見有變動
不是申報表
賬上的報表也是的,因為你沒改去年的賬,去年的報表不會自動變化的。
需要去改這個報表它才會變化。
那就是我要直接去改去年的收入嗎
這個咱可以做更正的,然后稅務(wù)申報系統(tǒng)也做更正申報。這樣就可以了。財務(wù)報表和稅務(wù)申報系統(tǒng)的報表都要做更正申報。
那是不是可以直接把1月的那個紅字發(fā)票給做到去年12月里呀
可以這樣的,因為紅字發(fā)票是1月份才發(fā)生的。
你直接放到去年那個就不準(zhǔn)確了。
那我要咋個做,我做在1月做以前年度調(diào)整里,但是我去年的利潤表收入沒有變少誒
那你可以直接做在今年,然后你匯算清繳時調(diào)整就行了。