是匯算清繳之前的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的
工商年檢里的資產(chǎn)收入是和匯算清繳的數(shù)據(jù)一樣填報(bào),還是匯算清繳前的數(shù)據(jù)填報(bào)
老師,之前沒(méi)匯算清繳之前就把工商年報(bào)報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳完了是不是工商年報(bào)上的數(shù)據(jù)要改
老師,你好 匯算清繳A100000表的數(shù)據(jù)是填2022年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)嗎?之前沒(méi)填過(guò),謝謝
年度財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是匯算清繳之后的數(shù)據(jù)呀?還是說(shuō)是按第四季度的數(shù)據(jù)填?
老師匯算清繳時(shí)候,年報(bào)數(shù)據(jù)是填賬上的數(shù)據(jù),還是填匯算清繳變動(dòng)后的數(shù)據(jù)
老師,我4月到6月都沒(méi)有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問(wèn)題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬(wàn)了,這300萬(wàn)首先用來(lái)干嘛?用來(lái)清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說(shuō)按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開(kāi)收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒(méi)有對(duì)外開(kāi)過(guò)票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤(pán)賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒(méi)有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒(méi)有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會(huì)計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤(pán)賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒(méi)有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒(méi)有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車(chē)賣(mài)給了b公司,開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票,B公司也付款給了A公司,但是沒(méi)有在車(chē)管所過(guò)戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車(chē)輛在車(chē)管所過(guò)戶給c公司,然后b公司再給c公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)這樣的流程可以嗎?
請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)工作交接要交接哪些?
因?yàn)閰R算清繳有調(diào)整,那工商年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就和稅務(wù)年報(bào)的數(shù)據(jù)不一致了?
調(diào)整只是稅務(wù)的調(diào)整 賬上不動(dòng)的 所以不涉及
所得稅變了,凈利潤(rùn)、負(fù)債總額、所有者權(quán)益總額不都跟著變了嗎?
所得稅你得提前計(jì)提出來(lái) 你要是沒(méi)計(jì)提的話 就按照繳納的填
匯算清繳的所得稅是提前計(jì)提出來(lái)的嗎?不是匯算水表繳的時(shí)候才出來(lái)的嗎?
一般不都是次年5月底之前才匯算清繳嗎?
你得提前判斷哪些 需要調(diào)增的? 然后提前算出交多少 然后再計(jì)提
如果計(jì)提的和最后匯算清繳的不一致,怎么處理?
那就按照實(shí)際繳納的來(lái)填寫(xiě)
那賬上怎么弄???比如原來(lái)計(jì)提所得稅100,匯算的時(shí)候200
補(bǔ)提? 借以前年度損益調(diào)整? 借應(yīng)交稅費(fèi)? 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)? 貸以前年度損益調(diào)整??
我是小準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅就成了
我大概聽(tīng)明白您說(shuō)的意思了,我給您總結(jié)一下,您看我理解的對(duì)不對(duì),您是說(shuō)2024年5月底匯算清繳2023年要交的所得稅,要在2023年12月31日關(guān)賬前要先計(jì)提出來(lái),在賬上做分錄,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅,次年匯算清繳完就直接交稅,借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款就可以了,這樣就不會(huì)出現(xiàn)次年調(diào)整所得稅,凈利潤(rùn)、負(fù)債總額和所有者權(quán)益總額數(shù)據(jù)不一致的情況了, 是這樣嗎?
對(duì)的沒(méi)錯(cuò)的,就是您理解的這個(gè)意思
那如果出現(xiàn)我關(guān)賬前計(jì)提了所得稅200,匯算清繳時(shí)實(shí)際只用再交100,這種情況我怎么處理?
按照我上面的再補(bǔ)提就行了
不是,我是說(shuō)當(dāng)年計(jì)提的多,次年交的少,再計(jì)提不就更多了嗎?關(guān)賬前計(jì)提了所得稅200,匯算清繳時(shí)實(shí)際只用再交100,這種情況我怎么處理?
按照上面的做相反的會(huì)計(jì)分錄就行