是匯算清繳之前的數(shù)據(jù)填寫的

工商年檢里的資產收入是和匯算清繳的數(shù)據(jù)一樣填報,還是匯算清繳前的數(shù)據(jù)填報
老師,之前沒匯算清繳之前就把工商年報報了,現(xiàn)在匯算清繳完了是不是工商年報上的數(shù)據(jù)要改
老師,你好 匯算清繳A100000表的數(shù)據(jù)是填2022年4季度財務報表上的數(shù)據(jù)嗎?之前沒填過,謝謝
年度財務報表的數(shù)據(jù)是不是匯算清繳之后的數(shù)據(jù)呀?還是說是按第四季度的數(shù)據(jù)填?
老師匯算清繳時候,年報數(shù)據(jù)是填賬上的數(shù)據(jù),還是填匯算清繳變動后的數(shù)據(jù)
老師,如果我去年打印機的專票忘記做賬了, 如果涉及以前年度損益調整,那我要寫的分錄就是: 借:進項稅,貸:管理費 再借:管理費,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤是 是這樣嗎
一般納稅人建筑公司給某個項目上買的太空艙怎么做賬呢
老師,現(xiàn)在廣東惠州要強行要求公司辦理公積金了嗎
老師,我公司2009年以前以35萬元購買了一個房產,現(xiàn)在想賣給個人,合同房價是30萬,現(xiàn)在稅務評估是65萬,老師,我公司給個人開具的發(fā)票是按30萬開還是按65萬開。
我們公司主營業(yè)務收入是生產,借給別的公司一筆借款,沒有給我們利息,這筆利息是記財務費用還是其他業(yè)務收入?
老師,員工預支3個月工資15000,那么申報個人所得稅時候,我可以每個月按5000申報嗎?
3季度,電商稅開始還沒有申報,實際銷售金額16萬,刷單金額36萬,平臺總金額52萬,這邊申報按實際銷售金額16萬申報可以嗎?
老師,您好!我們是農村社區(qū)居委會投資的一家農業(yè)公司,起步時政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬,但是現(xiàn)在經營一年多了我們也沒收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應其他應收款,還是其他應付款
我們承包的公司結算價是80萬,發(fā)票也開了80萬,現(xiàn)在第三方審核定價為75萬,我們退給甲方5萬,現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬全部沖紅直接開75萬嗎?還是怎么把這五萬的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅
因為匯算清繳有調整,那工商年報的財務報表數(shù)據(jù)就和稅務年報的數(shù)據(jù)不一致了?
調整只是稅務的調整 賬上不動的 所以不涉及
所得稅變了,凈利潤、負債總額、所有者權益總額不都跟著變了嗎?
所得稅你得提前計提出來 你要是沒計提的話 就按照繳納的填
匯算清繳的所得稅是提前計提出來的嗎?不是匯算水表繳的時候才出來的嗎?
一般不都是次年5月底之前才匯算清繳嗎?
你得提前判斷哪些 需要調增的? 然后提前算出交多少 然后再計提
如果計提的和最后匯算清繳的不一致,怎么處理?
那就按照實際繳納的來填寫
那賬上怎么弄???比如原來計提所得稅100,匯算的時候200
補提? 借以前年度損益調整? 借應交稅費? 借利潤分配未分配利潤? 貸以前年度損益調整??
我是小準則,沒有以前年度損益調整這個科目?
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅就成了
我大概聽明白您說的意思了,我給您總結一下,您看我理解的對不對,您是說2024年5月底匯算清繳2023年要交的所得稅,要在2023年12月31日關賬前要先計提出來,在賬上做分錄,借:所得稅費用,貸:應交所得稅,次年匯算清繳完就直接交稅,借:應交所得稅,貸:銀行存款就可以了,這樣就不會出現(xiàn)次年調整所得稅,凈利潤、負債總額和所有者權益總額數(shù)據(jù)不一致的情況了, 是這樣嗎?
對的沒錯的,就是您理解的這個意思
那如果出現(xiàn)我關賬前計提了所得稅200,匯算清繳時實際只用再交100,這種情況我怎么處理?
按照我上面的再補提就行了
不是,我是說當年計提的多,次年交的少,再計提不就更多了嗎?關賬前計提了所得稅200,匯算清繳時實際只用再交100,這種情況我怎么處理?
按照上面的做相反的會計分錄就行