您好,這個是可以的,可以
老師,這張發(fā)票可以按9%進(jìn)項抵扣嗎?
你好,老師。如果判斷一張免稅發(fā)票能不能抵扣進(jìn)賬稅額?例:我下面的免稅發(fā)票我公司可以按9個點抵扣么?
老師這張發(fā)票我能按9%進(jìn)項稅額抵扣稅款嗎
老師,請問未分配利潤214萬,股權(quán)轉(zhuǎn)移的話怎么交稅?還有對于后面注銷公司這214萬有什么影響嗎
商貿(mào)公司領(lǐng)用庫存商品作為業(yè)務(wù)招待費,需要商貿(mào)附件資料,除了出庫單
老師,公司對于員工抓竊行為的獎勵應(yīng)該如何入賬?
開給個人的發(fā)票,有辦法防止對方紅沖嗎?
郭老師接,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
老師 請問自產(chǎn)自銷的一般納稅人公司 開的是免稅發(fā)票,收到一張專票發(fā)票,需要做勾選抵扣嗎,或者需要處理嗎
您好老師,公司購了10萬塊錢的貨,對方把發(fā)票開給了我公司的客戶(因為當(dāng)時我公司還沒成立不能開發(fā)票給客戶,所以由對方代開),但存貨掛在我公司帳上,但由于供貨商給客戶開發(fā)票了就不能給我開了,老師這種情況對我公司有沒有影響?有沒有能解決的辦法?
老師,運輸成本,倉儲成本、搬運成本怎么算
郭老師,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
一般納稅人銷售水果,從小規(guī)模納稅人公司取得3%稅率的采購水果發(fā)票103元,計算抵扣增值稅是103/1.03*9%還是103/1.09*9%?
老師這個第6欄是我在抵扣類勾選里認(rèn)證的發(fā)票金額,另外還收到合作社給我們開的420000萬發(fā)票,進(jìn)項稅額9%抵扣稅額這里沒體現(xiàn),我可以直接把第6欄金額和稅額給更正嗎
嗯對,這個是可以把第二欄的金額和稅額更正的
好的謝謝老師
老師23年7月份有個進(jìn)項稅額抵扣10.5元,正常不應(yīng)該抵扣,我現(xiàn)在可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
這個10.5元是在本地住宿給開的增值專用稅發(fā)票,稅額是10.5元我給抵扣了,現(xiàn)在是不是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊
嗯對,這個的話,建議,最好是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的哈
老師公司有車,做保養(yǎng)時開的發(fā)票,發(fā)票上寫的工時費,還有用的機(jī)油費用,這個專票的進(jìn)項稅額可以正常抵扣嗎
對,這個是可以抵扣的
老師我在報表上更改抵扣金額,申報時提示我比對不通過,我應(yīng)該怎么處理
我可以看一下嘛這個
我公司1月份農(nóng)戶手里收購牛2張發(fā)票,還有一張是從物業(yè)公司收購牛的發(fā)票,然后在勾選平臺只有農(nóng)戶手里這兩張發(fā)票,牧業(yè)公司給開的發(fā)票在勾選平臺里面沒有,
這個的話,那你可以計算抵扣,計算抵扣稅款的
然后我在增值稅報表里在進(jìn)項稅額抵扣第6欄直接把金額和稅額更正后,提示我比對不通過,相差稅額正好是牧業(yè)公司給我們開的這張發(fā)票金額
嗯,那你就計算抵扣這個的
計算抵扣我在哪個表格里面填寫啊,我在進(jìn)項稅額第6欄更正金額和稅額后,點擊申報提示我比對不通過
現(xiàn)在不是正好查,這個物業(yè)公司的票嗎這個的
對,但是這個我怎么能讓系統(tǒng)認(rèn)可這個稅額呢
系統(tǒng)的話,這個默認(rèn)是不認(rèn)可的,除非 就是重新開票,或者是不抵扣計算這個
那這張發(fā)票正常是可以享受抵扣9%,而且我們牛已經(jīng)賣出去了,現(xiàn)在需要抵扣這張發(fā)票,不然就得多交稅款了,我應(yīng)該怎么操作才能把這張發(fā)票抵扣了啊
除非是重新開的這個,你好