就是憑收到的發(fā)票做那個分錄
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么
老師,支付了一筆運輸費,收到發(fā)票的當月已經付款,是不是只需要做下面這一筆分錄? 借銷售費用--運輸費,貸銀行存款,對嗎?
老師,我司是進出口公司,如果付款運費給貨代公司,這筆貨運(發(fā)票是普票)我做記錄是,借銷售費用--運輸費,還是做管理費用---運輸費,貸,銀行存款?
我司外貿出口公司,收到"國際代理運費"普通發(fā)票,這個是入到管理費用嗎?分錄怎么做?
老師,出口海運費怎么做賬,第一筆是借:應收 貸其他應付款-海運費 (設美元幣別) 然后 借:其他應付款-海運費(美元幣別) 貸:其他應付款-貨代公司 然后發(fā)票回來 借:其他應付款-貨代公司 貸:銀行存款嗎,是這樣做分錄嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個月有一筆上個月支付出去的成本的,這個也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務成本,然后這個月也結轉了一些成本,結轉成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結轉的時候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務成本是負數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請問個體工商戶要申報哪些稅種
我單位目前所在4號商鋪與隔壁5號商鋪,由于交房出現(xiàn)差錯(物業(yè)把房產與門牌號搞錯),與房產證對不起來,目前,我單位未辦證,但是隔壁已經辦理4號商鋪證,這個事情怎么處理才能最大程度降低費用。
有客戶要求開發(fā)票給他單價上比平時高了一倍這樣合理嗎?稅務應該沒有風險吧?
老師你好,普票是不是不能開銷售折扣,
老師,你好,我電商銷售回款了然后又退回貨款,退回貨款是不是要充收入
老師,您好,我想向您咨詢一下,非營利性組織,在什么情況下,企業(yè)所得稅可以免稅?我的朋友開了一個非營利性組織,已經辦了稅務登記。
銷售環(huán)節(jié)的一整個流程
銷售出庫是從銷售訂單下推的?先下訂單再出庫?要是退貨又是怎樣生成的呢,
錢是1月付的,發(fā)票是2月收到的,1月份借:預付賬款 貸:銀行存款,2月份借:銷售費用 貸:預付賬款 這樣對嗎
是的,就是那樣的思路