你好,三月申報時如果應交增值稅是負數(shù)就可以申請退稅
#提問#老師,我八月份開的專票本身應該開13個點的現(xiàn)在開成九個點的。拿回來沖紅重開。稅額不一樣了可以嗎?有什么影響嗎?
老師,我公司十月份開了一張三個點的專用發(fā)票,同時開了一張紅沖八月份開的五個點的普票,請問下,在申報十月份的增值稅時,可以沖減當月的增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結果后面因為什么導致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)當時沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
老師有個問題就是十月份有一家公司開票的時候把建筑服務開成了六個點,然后報增值稅的時候六個點報不過去,系統(tǒng)顯示異常,然后,然后我們就按給稅務局打電話,按九個點的稅率交的稅。然后11月份我們把十月份那個發(fā)票給作廢了,然后又重新開的六個點的現(xiàn)代服務。12月份報十月份稅的時候是報的六個點,然后嗯,直接從那個九個點抵扣了就交了差差額?,F(xiàn)在法人的問題是交的時候是交的九個點,然后11月份明明作廢了,差的那三個點在哪里?
你好老師,,我們在2月份還是小規(guī)模的時候開了180萬1個點的收入普通發(fā)票,8月份的時候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬1個點的發(fā)票,這個月報稅的時候,紅沖的180萬咋申報
老師,erp的結余庫存金額是等于資產(chǎn)負債表的存貨數(shù)據(jù)不
老師,你好,今天我發(fā)消息問了代賬公司那邊,她說明天讓我辦入職,我當時面試的時候帶了工具包,明天也讓我?guī)е?,在試崗期間,假如他們白嫖我的怎么辦
老師,這個題答案可以給我分開列一下嗎?
中級口碑班串講和習題講義不是一次性全部上傳嗎?為什么現(xiàn)在都看不全?
股權是200萬元,轉(zhuǎn)讓價格可以比200萬元低嗎?轉(zhuǎn)讓時需要繳納哪些稅費?
旅游業(yè)的賬簡單嗎,我能做嗎,我聽了實操課,不咋明白呢
我們是小公司,才十個人,為了補貼才做研發(fā)臺賬,被叫去稅局了解研發(fā)加計扣除情況,要實話實說嗎?有沒有實際研發(fā)怎么說?
老師,裝修行業(yè)的賬好做嗎,我想去看個裝修行業(yè)的,又怕太難做不了
老師,債權投資利息調(diào)整在借方,可是其他債權投資后續(xù)計量的時候,利息調(diào)整為什么在貸方?
去國外參加展會外幣支付的展位費和桌椅板凳的費用屬于租金還是服務費用?
2月要重新開,我申報的一月份暫時不交稅,等到2月份的時候退稅,兩個相抵行不呢?
你好,不行的,申報當月有應交稅費當月不交會產(chǎn)生滯納金