借固定資產(chǎn)2萬(wàn),其他應(yīng)收款7萬(wàn),貸銀行存款9萬(wàn)。 借銀行存款7萬(wàn)貸其他應(yīng)收款期。
轉(zhuǎn)讓專利費(fèi)收入怎么寫分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具”模塊能打開(kāi)操作,其他的怎么打不開(kāi)
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
老師,這輛報(bào)廢車可以拆件賣的。 借,周轉(zhuǎn)材料 低值易耗品 2萬(wàn) 應(yīng)收賬款 7萬(wàn) 貸,銀行存款9萬(wàn) 可以這樣做嗎老師? 固定資產(chǎn)還得計(jì)提折舊呢,
咱買這個(gè)車就是為了拆解的唄,對(duì)外銷售配件是這樣嗎?
要是這樣咱是按庫(kù)存商品入賬就行了。
或者是原材料入賬都可以的。
我前面回復(fù)你的,我以為你是自己?jiǎn)挝挥玫模杂?jì)入固定資產(chǎn)了。
老師,事故車挺嚴(yán)重的,根本沒(méi)法使用,只有拆件用,是舊件,沒(méi)法入庫(kù),我們是4 s店,用的 DMS系統(tǒng),只能入廠家發(fā)回來(lái)的備件,這樣的話,可不可以 借,周轉(zhuǎn)材料 低值易耗品 貸,銀行
可以這樣處理也可以的。
謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
老師,低值易耗品下面還需要在設(shè)科目嗎?
一科目是周轉(zhuǎn)材料二級(jí)科目是低值易耗品或者包裝物是這樣的。
老師,是應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)收款
你好 保險(xiǎn)的記其他應(yīng)收款
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。