超過一千就是大額 一千以內(nèi)是小額

今年收到以前年度的費用發(fā)票,怎么入賬?之前掛在往來上,現(xiàn)在是調(diào)以前年度損益呢,還是入在當(dāng)期
21年預(yù)提的所得稅費用,在匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)少提,補繳的部分是計入當(dāng)期,還是要做以前年度損益調(diào)整呢?
老師我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,如果我發(fā)現(xiàn)以前年度的費用做錯了,我該怎么確認(rèn)到底是計入當(dāng)期費用,還是要調(diào)整以前年度的賬做到未分配利潤
稅務(wù)局認(rèn)定以前年度費用在當(dāng)期入賬多少是大額 費用小計入當(dāng)期費用,費用大計入以前年度損益調(diào)整,但是金額咋么確定發(fā)現(xiàn),稅務(wù)局認(rèn)定以前年度費用在當(dāng)期入賬多少是大額
一般之前年度的少計提的費用怎么判斷金額大小,是否可以計入當(dāng)期呢?
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認(rèn)證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上實發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護(hù),每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?
老師好:工業(yè)企業(yè)付水電費收到專票咋么入賬
借費用科目 借進(jìn)項 貸銀行存款
謝謝老師,老師好:固定資產(chǎn)什么樣的算年折舊額?什么樣必須算月折舊額
同學(xué)你好 都是按月折舊的
您好老師:制造業(yè):付鍍鋅屬于原材料加工費 專票 分錄
同學(xué)你好 借原材料 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款