A公司可以開勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用給D,2萬作為收入申報(bào)增值稅,D收到發(fā)票正常做成本
樸 老師您好 公司賬上其他應(yīng)收款建賬期初余額300萬借方余額 注冊(cè)資金300萬 應(yīng)該是錢讓老板拿了 這個(gè)要怎么處理 拿錢的應(yīng)該是以前的老板 后面做股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)給現(xiàn)在的老板 這要怎么處理?
老師,我購買草皮,用于公司工廠場地建設(shè) 我是一般納稅人,對(duì)方開自產(chǎn)自銷給我,我可以抵扣增值稅嗎
小規(guī)模納稅人免稅30萬是不含稅收入還是含稅收入?
已經(jīng)過所屬期,勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)能撤銷嗎
你好,7月份的工資,8月份發(fā),8月份的社保也是在7月份的工資里面扣嗎,還是在8月份的工資扣
兩個(gè)公司間(集團(tuán)內(nèi)部)的車輛過戶需要什么手續(xù)?
我們是商貿(mào)公司,然后銷售了酒出去,有部分用來贈(zèng)送出去了,,我們是不是做銷售費(fèi)用,分錄怎么做呢
7月個(gè)稅交了37.83,現(xiàn)在要更正申報(bào),更正之后是36.7,那我這個(gè)月就得交36.7嗎?還是可以扣掉37.83
你好,老師,店面房租是個(gè)體戶私戶交款,對(duì)方開的是老板個(gè)人的名字可以用來入賬嗎
老師公司原來沒有人員,社保今天增加的人,還沒審核通過了,明天再申報(bào)社保可以嗎
老師,這部分A直接在10人工資了先墊付了。請(qǐng)問這種集團(tuán)內(nèi)部的可否走往來呢?為何還要走收入,繳納增值稅呢?正常的發(fā)給員工工資,也是不涉及增值稅的呀?
根據(jù)的業(yè)務(wù)是需要開票的,員工是A公司,與A公司簽訂的勞動(dòng)合同,員工的工資是A公司申報(bào)嗎
是A公司申報(bào)的。
那還是借用工的業(yè)務(wù)了,如果是想不交增值稅,可以把A公司的員工直接在D公司申報(bào)工資這樣就不存在往來代付了
請(qǐng)問老師,A公司申報(bào)這部分幫工收到D的勞務(wù)費(fèi),按照工資申報(bào)還是按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)呢?領(lǐng)導(dǎo)說還是在A申報(bào),因?yàn)?年也就節(jié)日的時(shí)候去幫忙,不是經(jīng)常性的業(yè)務(wù),因此還是在A這里申報(bào)?
在A申報(bào)就是A公司的成本,D公司就不要付款了,A公司也不開票,只有開票了才有進(jìn)賬,A公司申報(bào)就申報(bào)工資,D申報(bào)是勞務(wù)
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在已經(jīng)是D付款給A了,A給員工申報(bào)了,請(qǐng)問A按照工資申報(bào)沒有問題吧?
是的,沒有問題可以正常申報(bào)工資
請(qǐng)問A公司,不走成本費(fèi)用,直接走往來了,因?yàn)闆]有確認(rèn)收入,所以不應(yīng)該確認(rèn)成本費(fèi)用。然后工資申報(bào)的時(shí)候,直接申報(bào)就成吧。就會(huì)導(dǎo)致申報(bào)的工資金額大于賬面對(duì)吧。
是的,你這樣理解是對(duì)的,但是工資申報(bào)原則是誰用工誰申報(bào),既然申報(bào)了就做成本,我認(rèn)為最好的處理方法是D支付作為借款,后期集團(tuán)之間還會(huì)有往來,將A公司后期的費(fèi)用2萬,開票時(shí)開D公司的抬頭,這樣也可以平賬了,都是子公司之間也可以操作
請(qǐng)問老師,春節(jié)集團(tuán)給每個(gè)員工的紅包呢?也是直接申報(bào)個(gè)稅就可以了對(duì)吧。不用做賬的。
員工紅包合并到工資按工資申報(bào)個(gè)稅,計(jì)福利費(fèi)就可以了
但是紅包是甲集團(tuán)給A子公司全體員工的,走往來是否更合適。A公司直接并入工資繳納個(gè)稅。不走A公司的成本費(fèi)用。
集團(tuán)代付就掛往來,子公司正常申報(bào)個(gè)稅