同學(xué)你好 可以的 但是要交稅

. 資料: 甲公司與乙公司簽訂了一項(xiàng)租賃合同,有關(guān)條款如下:(1)租賃資產(chǎn):A建筑物。 (2)租賃期從2x18年1月1日起至2x27年12月31日止,共10年,續(xù)租期5年。 (3)租賃期內(nèi)租金50000元/年,甲公司于每年的年末支付。續(xù)租期間租金55000元/年。(4)甲公司的初始直接費(fèi)用為20000元,其中,15000元是向A建筑物前任租戶支付的款項(xiàng),5000元為向房地產(chǎn)中介支付的中介費(fèi)。 (5)作為對(duì)甲公司的激勵(lì),乙公司同意補(bǔ)償甲公司5000元的中介費(fèi)。 (6)在租賃開始日,甲公司無法合理確定將來是否行使續(xù)租選擇權(quán),因此,將租賃期確定為10年。 (7)甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,以增量借款利率6%作為租賃付款的折現(xiàn)率。 0假設(shè)不考慮稅費(fèi)等其他因素的影響。(P/A,6%,10)=73601:(P/F,6%,10)=0.5584 要求:(1)計(jì)算甲公司上述租賃業(yè)務(wù)中使用權(quán)資產(chǎn)的入賬價(jià)值; (2)編制甲公司有關(guān)上述租賃業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
你好,老師,請(qǐng)問下,我們公司零申報(bào),現(xiàn)在要報(bào)印花稅,核定的是租賃合同,現(xiàn)在怎么填在,要填印稅憑證名稱,數(shù)量,書立日期,計(jì)稅金額,時(shí)間結(jié)算日期
你好老師,我用自己的房產(chǎn)證租賃給公司那是從變更成立起算時(shí)間?租賃合同上面可以寫無償租賃?因?yàn)楝F(xiàn)在公司注銷稅務(wù)局要我交租賃合同的印花稅
老師,你好,問一下,員工把車租給公司使用的話,一種是直接簽訂租賃協(xié)議合同就可以報(bào)銷平時(shí)的加郵費(fèi)之類的費(fèi)用;還有一種是去稅務(wù)局代開發(fā)票,簽訂租賃合同,那這個(gè)金額和合同是自己隨便寫的嗎,開完發(fā)票,每月待攤費(fèi)用,還需要公司給個(gè)人支付租金嗎?
老師您好,請(qǐng)問我們租的一層辦公室,然后老板自己起個(gè)5個(gè)照,地址編的門牌號(hào)?,F(xiàn)在有另外一家別人的公司注冊(cè)在集中辦公區(qū),稅管員讓盡快遷址,我們老板說簽到我們公司,那就等于這一層樓目前注冊(cè)了6家公司,稅管員還要租賃協(xié)議,可是我們是用五家公司其中一家和招商簽的租賃合同,那現(xiàn)在我們提供我們公司和租賃給第6家公司的合同可行嗎?
自家苗圃自產(chǎn)自銷的,開票的話需要做賬嗎,然后是不是只能開普票,不能開增值稅發(fā)票啊
老師您好,我們是一家灰礦石加工企業(yè),發(fā)生的買菜,肉等費(fèi)用計(jì)入什么科目
忘記報(bào)七月八月的印花稅了,九月報(bào)了已經(jīng)繳納了,補(bǔ)報(bào)是選擇七月到九月申報(bào)印花稅修改是七到八月嗎
設(shè)備改造換下來的零件算錢是直接抵扣還是各開各的
老師,你好,想問下客戶購(gòu)買產(chǎn)品,但是沒有對(duì)公付款,是走的對(duì)私,請(qǐng)問這樣怎么做賬,付現(xiàn)金要保留什么憑證?
上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,季末人數(shù)填寫成9月的從業(yè)人數(shù),不是填的三個(gè)月的平均數(shù),填錯(cuò)了怎么辦???會(huì)不會(huì)對(duì)殘保金有影響啊
請(qǐng)問電子稅務(wù)局里發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)主要起什么作用
7-9月收入430萬(wàn),是不是這部分收入對(duì)應(yīng)拿回來的成本只能是拿普通發(fā)票回來抵扣成本。如果是11月申請(qǐng)為一般納稅人,是不是要11月產(chǎn)生的收入,對(duì)應(yīng)的成本才可以拿增值稅專用發(fā)票呢?
日常怎么用表格管理單證收齊的臺(tái)賬,有沒有表格
老師 公司一般只有一套賬務(wù)怎么更好的區(qū)別 有票無票呢, 有什么好的方法嗎 , 第2年會(huì)算清繳時(shí)候還得再找一遍 哪些調(diào)增 ,生活中有什么技巧嗎。 目前我就是覺現(xiàn)金會(huì)計(jì)給有票,無票的 支出, 分開支。但我這邊怎么處理呢


金額沒有怎么交稅呢
是從成立日期開始算起嗎
你好老師我問下,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得交的稅是計(jì)入哪個(gè)科目?
同學(xué)你好 對(duì)的 從成立日期
好的,上面那個(gè)問題你看下
這個(gè)都是通過應(yīng)交稅費(fèi)的
你好,老師我那個(gè)注銷公司帳上有做工資,申報(bào)個(gè)稅時(shí)候又報(bào)了一個(gè)人,填的都是0,那是不是要重新補(bǔ)申報(bào)更正?
年度所得稅里面有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)用有數(shù)據(jù),但實(shí)際沒有數(shù)據(jù),是之前調(diào)了數(shù)據(jù)的,把工資薪金那方面做了調(diào)整,是不是也要改過來呢
對(duì)的,不對(duì)就要改過來