同學(xué),你好 但是發(fā)放24年1月份的工資時(shí)還是扣個(gè)人所得稅 有明細(xì)截圖嗎?
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了。現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺得我們沒有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
老師 問一下個(gè)人所得稅系統(tǒng) 所屬期是1月份 然后年終獎(jiǎng)是在1月份發(fā)放的扣除了個(gè)人所得稅 那我年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅先確認(rèn)掉扣除呢 (到時(shí)候1月份的工資 所屬期在1月份還能錄進(jìn)去嗎) 還是跟1月份的一起申報(bào)扣除
老師麻煩幫忙看一下這個(gè)賬務(wù)處理 2022年11月計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用45147.27 貸:應(yīng)付職工薪酬45147.27 計(jì)提11月代扣社保公積金借:應(yīng)付職工薪酬4099.09 貸:其他應(yīng)付款/代扣社保費(fèi)3096.25 其他應(yīng)付款/代扣公積金540 應(yīng)交稅金/個(gè)人所得稅462.84 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)發(fā)現(xiàn)有個(gè)人多扣了21元個(gè)稅,想著在12月給補(bǔ)發(fā)回來 12月工資年底工資表又給錯(cuò)了,多加入一個(gè)不該加入的人員工資, 12月計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用/工資42820貸:應(yīng)付職工薪酬42820 計(jì)提12月代扣社保公積金借:應(yīng)付職工薪酬/工資4063.86 貸:其他應(yīng)付款/代扣社保3096.25 其他應(yīng)付款/代扣公積金 540 應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅 427.61 12月做錯(cuò)賬個(gè)稅427.61元,實(shí)際個(gè)稅442.61元 2023年發(fā)放工資時(shí)怎么都找不平, 訴求想把去年的12月份計(jì)提重回,重新做正確的分錄,12月份有筆工資485元在2月份發(fā)放的。
老師們,我們有2個(gè)公司,A公司是給老板2022年每月計(jì)提8千元的工資,也在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上填寫每個(gè)月扣除90元的個(gè)稅,但一直沒有實(shí)際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個(gè)公司的外賬都外包給財(cái)務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計(jì)提431790元,實(shí)際發(fā)放的比這個(gè)少,外賬會計(jì)填寫這個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補(bǔ)繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個(gè)人的常識是工資就按實(shí)際計(jì)提的寫“賬載金額”,“實(shí)際發(fā)生額”就是實(shí)際發(fā)放的工資,按照外賬會計(jì)的意思如果按賬面計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個(gè)人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個(gè)人所得稅不是單獨(dú)做的嗎?請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
你好,麻煩問一下,公司職工有贍養(yǎng)一個(gè)老人,兩個(gè)娃娃,發(fā)放23年12月份工資時(shí)為啥還會扣個(gè)人所得稅呢,登錄她個(gè)人app時(shí)看到23年少填了一個(gè)孩子,24年2月發(fā)先后給補(bǔ)錄了進(jìn)去,但是發(fā)放24年1月份的工資時(shí)還是扣個(gè)人所得稅,是咋回事呢
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日常活動,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
他的實(shí)發(fā)工資超過了5000
同學(xué),你好 需要把扣除數(shù)減去
應(yīng)發(fā)工資減去了扣除的,最后實(shí)發(fā)工資超過了5000
同學(xué),你好 那需要納稅的
可是他還贍養(yǎng)老人和兩個(gè)孩子呢,
同學(xué),你好 你說減了所有扣除,還有余額,就要納稅
應(yīng)發(fā)工資扣減了社保后實(shí)發(fā)超過了5000,但是贍養(yǎng)老人和孩子的這個(gè)要怎么扣除呢,現(xiàn)在公司要申報(bào)個(gè)人所得稅
同學(xué),你好 個(gè)人在個(gè)稅app里面有填這些信息嗎?
23年的少了一個(gè)孩子,24年的在2月初給新增上了
同學(xué),你好 嗯,那你現(xiàn)在申報(bào)1月份的時(shí)候,讀取不到2月份的修改
那現(xiàn)在只能是2月份的時(shí)候才會扣除嗎,一月份要正常繳納嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
1月份的有什么辦法可以更改嗎
同學(xué),你好 這個(gè)數(shù)據(jù)是自動的,改不了
那就算這樣,不新增,他還是有一個(gè)孩子還一個(gè)老人啊,也沒達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn)啊
同學(xué),你好 你看一下明細(xì),是不是這些附加扣除都沒有
沒有是咋回事,咋樣能填進(jìn)去,老師還得麻煩詳細(xì)說一下
同學(xué),你好 這個(gè)需要個(gè)人在個(gè)稅app里面填寫,企業(yè)才能收到