你看一下報(bào)表,要是沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)也行。要是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,你最好是充分了一下不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

老師,我現(xiàn)在接手公司的帳,資產(chǎn)負(fù)債表和余額表對(duì)不上,他說(shuō)有重分類(lèi)的,應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款,這幾個(gè)怎樣的關(guān)系?
重分類(lèi)主要是指財(cái)務(wù)報(bào)表的重分類(lèi)。 它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目,根據(jù)明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額而定,當(dāng)資產(chǎn)類(lèi)往來(lái)明細(xì)科目,如:應(yīng)收賬款期末出現(xiàn)貸方余額時(shí),這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類(lèi)到負(fù)債中;反之,當(dāng)負(fù)債類(lèi)往來(lái)明細(xì)科目,如:預(yù)收賬款期末出現(xiàn)借方余額時(shí),這時(shí)應(yīng)是一種債權(quán),需重新分類(lèi)到資產(chǎn)中。如果不進(jìn)行重分類(lèi)而直接以總賬余額反映到會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債表的本來(lái)面目,甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。這是什么意思呢
老師,手工賬編制的科目匯總表,科目余額表也需要對(duì)應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款進(jìn)行重分類(lèi)填寫(xiě)嗎?還是只需要在編制資產(chǎn)負(fù)債表中重分類(lèi)填寫(xiě)就可以了?
老師,9月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),重分類(lèi)后,期初數(shù)據(jù)也變了呢,跟6月申報(bào)的財(cái)報(bào)期初數(shù)據(jù)不一致咋辦?六月沒(méi)有重分類(lèi),如果不重分類(lèi),比如應(yīng)收賬款金額-100,預(yù)收賬款是0,可以直接改為應(yīng)收賬款余額是0,預(yù)收賬款余額是100這樣子嗎?
今天聽(tīng)了肖曉老師講的重分類(lèi),就去看了公司財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付這些報(bào)表項(xiàng)目都是根據(jù)總賬科目余額過(guò)來(lái)的,沒(méi)有重分類(lèi)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


你是指什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)?具體科目嗎?
我看了哈資產(chǎn)類(lèi)和負(fù)類(lèi)余額都是正數(shù),除了未交稅金是負(fù)數(shù)
那就把應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)填寫(xiě)在其他流動(dòng)資產(chǎn)里就好了。
這個(gè)我知道,就是說(shuō)預(yù)收應(yīng)收預(yù)付應(yīng)付這里余額都是正數(shù),他們按著這個(gè)直接填的,沒(méi)有重分類(lèi)
稅金哪里我知道怎么填
我是這個(gè)表沒(méi)有對(duì)科目重分類(lèi)
您現(xiàn)在就這一個(gè)是負(fù)數(shù),您就把這個(gè)負(fù)數(shù)填寫(xiě)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里就可以了。
我沒(méi)有說(shuō)稅金,
您要是糾結(jié)就按正規(guī)的填寫(xiě)吧,充分類(lèi)。 比如說(shuō)應(yīng)收賬款就按應(yīng)收賬款的借方和預(yù)收賬款的借方減去壞賬準(zhǔn)備的余額填寫(xiě)。
因?yàn)閳?bào)表的填寫(xiě)說(shuō)明規(guī)定就是按照充分類(lèi)這樣的公式填寫(xiě)的。
可以改一下報(bào)表填寫(xiě)公式就好了 看重分類(lèi)填寫(xiě)
好吧好好
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!