你好,這個(gè)進(jìn)固定資產(chǎn)成本的哈
請(qǐng)問(wèn)無(wú)發(fā)票的差旅費(fèi)餐補(bǔ)報(bào)銷時(shí)是不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬借方,然后計(jì)提工資的時(shí)候再計(jì)入相同金額的貸方
請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷完畢的無(wú)發(fā)票差旅費(fèi)餐助,當(dāng)時(shí)報(bào)銷計(jì)入差旅費(fèi)了,工資表中包括這項(xiàng)補(bǔ)助,發(fā)放工資的分錄要怎么扣除這一項(xiàng)
收到一張咨詢服務(wù)費(fèi),知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理費(fèi)普票,2萬(wàn)塊,老師,我怎么掛賬,是咨詢注冊(cè)商標(biāo)的事,我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),掛管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?
14年平價(jià)賣了一項(xiàng)固定資產(chǎn), 借:應(yīng)收賬款 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理 10 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1.3 當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在s局不讓抵扣,讓走簡(jiǎn)易計(jì)稅3%減按2%,已經(jīng)紅沖之前的發(fā)票并開了普票,分錄怎么寫
一般納稅人開具的一張電子發(fā)票二手車,只有金額8000,稅額為0,申報(bào)增值稅時(shí)填在開具其他發(fā)票,那這8000價(jià)稅分離來(lái)申報(bào)增值稅的話,申報(bào)的增值稅金額及稅額就和實(shí)際開具的發(fā)票金額對(duì)不上,這沒問(wèn)題嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題C和D不太明白。這個(gè)胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題C和D不太明白。這個(gè)胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
我是一家外貿(mào)企業(yè),一批貨物采購(gòu)價(jià)38萬(wàn)美元,銷售價(jià)格42萬(wàn)美元,已經(jīng)報(bào)關(guān)了,但是因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題給客戶收匯的時(shí)候打折了,只收匯了34萬(wàn),會(huì)影響我退稅嗎,要怎么操作啊
收到一張勞務(wù)發(fā)票,維修費(fèi)的,這個(gè)我怎么做賬,我需要報(bào)個(gè)稅么?
前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,怎么操作不抵扣
為啥有的老師是說(shuō)計(jì)入稅金及附加
你好? 實(shí)務(wù)中是進(jìn)了固定資產(chǎn)成本的哈? 你要是不確定的話 可以問(wèn)下你們的稅務(wù)局看看哈? 因?yàn)樨?cái)務(wù)中很多事情是有靈活性的
那就是也可以計(jì)入稅金及附加是嗎
你好? 早些年也有人這么做的哈? 也不能說(shuō)是錯(cuò)了?如果是考試? 那就是錯(cuò)了的
實(shí)操當(dāng)中給企業(yè)做賬呢
你好 那就是進(jìn)了固定資產(chǎn)的成本的哈
進(jìn)稅金及附加的一般這個(gè)不進(jìn)的 但是有些寫進(jìn)去了? 勉強(qiáng)也可以的
加油? 等你的好評(píng)哦? 新年快樂