其實(shí)分錄是一樣的。只是金額不同。 借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師 怎么區(qū)分審計(jì)的最后一道大題中的,少記了金額,到底是完整性,還是準(zhǔn)確性或者準(zhǔn)確性、計(jì)價(jià)和分?jǐn)偘??考試的時(shí)候怎么區(qū)分答題
老師,還需要請(qǐng)教您一個(gè)問題
這個(gè)所得稅差異理論怎么理解?這個(gè)題干是什么意思?
老師您好,我公司注冊(cè)資金2000萬元(自然人獨(dú)資),因賬面資金充足,法人能否先借走500萬元,3個(gè)月后公司減資500萬元沖減法人借款?
我們是環(huán)保企業(yè),請(qǐng)個(gè)人幫忙垃圾轉(zhuǎn)運(yùn) 需要簽合同嗎?要簽的話是簽運(yùn)輸合同嗎?
換新電腦,自然人電子稅務(wù)局扣繳端怎樣備份,原來的信息在新電腦的扣繳端能找到
老師在網(wǎng)上辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么勾選,老師有沒有網(wǎng)上辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照流程
老師,請(qǐng)問:我上個(gè)月申報(bào)了未開票收入,然后又開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,我這個(gè)月要怎么樣填寫增值稅申報(bào)表
國(guó)補(bǔ)開發(fā)票給個(gè)人,能從公戶報(bào)銷嗎
老師,我想問一下,我公司剛收一張今年做軟件系統(tǒng)的發(fā)票,60萬的抵扣發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬,剛干會(huì)計(jì),不太明白,麻煩老師講細(xì)點(diǎn)
那我之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦
你好,這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
以后也不能抵了嗎
正常不是紅沖之前發(fā)票嗎,銷賬負(fù)數(shù),然后進(jìn)項(xiàng)這一塊怎么做
你好,是的。稅務(wù)局不讓你們抵扣,以后估計(jì)也不會(huì)讓你們低。 進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出。要看你拿到發(fā)票如何做的,才能確認(rèn)現(xiàn)在的。
當(dāng)初抵扣過了,也勾選了,現(xiàn)在不做負(fù)數(shù)銷項(xiàng),也不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎
你好,你問管理員,他同意才行。 估計(jì)是不會(huì)同意了。
紅沖的時(shí)候,是? 借:應(yīng)收賬款- 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理- 10 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅-1.3
固定資產(chǎn)清理改成以前年度損益
你好,不用。固定資產(chǎn)清理本身就可以。
可是之前是13%,現(xiàn)在普票是3%,如果計(jì)固定資產(chǎn)清理的話,會(huì)有差額,因?yàn)榘l(fā)票含稅金額不變,不是不含稅金額不變,這是2014年的固定資產(chǎn)清理,今年有差額的話不合適吧
你好,因?yàn)槎惵什煌胁铑~是正常的了。