同學(xué),你好 就是已經(jīng)申報過了,不用重復(fù)申報
老師,請問我申報個稅時,發(fā)送申報后獲取反饋,總是顯示申報失?。刻崾舅鶎倨谝焉陥螅埼鹬貜?fù)申報,可是 我們這個月是沒有申報的,我是不是哪里操作有問題呢?
老師好,有一家小規(guī)模納稅人,是0申報,報企業(yè)所得稅時有一個風(fēng)險掃描,沒管它。繼續(xù)申報,顯示申報失敗,怎么操作呢?謝謝
上海自然人電子稅務(wù)局(扣繳端) 有限合伙企業(yè),經(jīng)營所得預(yù)繳納稅申報,零申報的那種,有一個人納稅失敗 “申報失敗,失敗原因?yàn)椤窘?jīng)營所得個人所得稅月(季)度申報表為累計(jì)申報,系統(tǒng)檢測到當(dāng)前納稅人稅款所屬期為【2022-01至2022-03】月的申報數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正【2022-01至2022-03】月后的申報數(shù)據(jù)!】。” 然后我把4到7月的申報全部啟動更正了,重報又失敗 “申報失敗,失敗原因?yàn)椤驹撋陥笥涗洸淮嬖凇俊?請問這種情況要怎么操作
請問老師,外管證的個稅申報總是顯示申報失敗,也不能作廢和更正申報,這個要怎么弄呀,作廢是這樣的
老師您好 個稅申報 ,顯示報送失敗,原因是納稅人已經(jīng)自己申報不能重復(fù)申報,這樣應(yīng)該怎樣操作呢
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計(jì)分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個問題一個答復(fù)。謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計(jì)分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個問題一個答復(fù)。謝謝
殘保金4.3個人報幾個人
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額做待認(rèn)證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門店很多,這個庫存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個庫存,和財(cái)務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯誤,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯了應(yīng)收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請問我們本來要出口申請退稅的,后面國外的客戶要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷開票給他的代理商,這樣我們會產(chǎn)生多余的費(fèi)用嗎
那我是在系統(tǒng)把他的附加扣除刪了嗎
同學(xué),你好 不用扣除的
不明白 不用扣除的
同學(xué),你好 什么意思??這個專項(xiàng)附加扣除,是公司填的,還是個人自己填的?
好滴 我已經(jīng)操作成功。更新了一下
同學(xué),你好 嗯嗯,好的