你好 主營就是銷售汽車還是銷售固定資產(chǎn) 后者的話你們符合簡易計稅的要求嗎
我司為銷售方,開給購貨方一張專票?,F(xiàn)因規(guī)格開錯,對方要求開紅票。這張票對方已經(jīng)認(rèn)證,但是未進(jìn)行抵扣。現(xiàn)在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認(rèn)證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統(tǒng)上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
6月紅沖了一張以前年度賣二手車的發(fā)票,之前是開票3%減按2%征收的,這個月申報時候發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在申報表簡易征收那里顯示負(fù)數(shù),還顯示要退增值稅和附加稅哦?是不是有什么問題???
老師,這個沒有統(tǒng)計,如果做了50萬的無票收入開了82.1萬超了32.1萬,才會顯示銷售額累計值是負(fù)的嗎?那這個月開票就需要申報67萬多收入0。如果是以前的年月的未開票收入(暫時回不了款),系統(tǒng)問題,我是不是得去大廳申報。之前幾個月都未顯示,就這次申報顯行未開具發(fā)票5列6列為負(fù)數(shù)
老師,我想問下我這個月申報上個月增值稅,上個月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來增值稅申報的時候進(jìn)項稅額顯示有數(shù)字申報成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報期有什么辦法嗎?
老師,我這個月申報了一個簡易納稅賣二手車,開票系統(tǒng)就顯示申報數(shù)字和開票系統(tǒng)數(shù)字不一致,不能清卡,是不是因為我簡易申報表格填寫錯了,以前申報未開票收入,和開票系統(tǒng)數(shù)字不一致,但是都可以清卡,這次為什么不能呢
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項占比怎么計算, 進(jìn)賬多了很多。項目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報個稅嗎,報多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
我打電話給稅務(wù)局,他們說可以
銷售固定資產(chǎn)的
申報之前抄稅了嘛 和你簡易計稅沒關(guān)系
抄稅了,我現(xiàn)在退出開票系統(tǒng)上面顯示未反饋確認(rèn),然后我進(jìn)行匯總反饋,就出現(xiàn)了申報數(shù)字和系統(tǒng)數(shù)字不一致
反饋是啥 你增值稅扣款了嘛
是uk抄稅,顯示未反饋確認(rèn),我已經(jīng)扣款了,你的意思是和我簡易計稅無關(guān),但是他系統(tǒng)里顯示了,我這張簡易計稅發(fā)票是代開的申報數(shù)字和開票系統(tǒng)數(shù)字不一致
截圖那個提示看下 就是不一樣 因為你在未開具發(fā)票一欄里面,你開具的發(fā)票在開具的專票開具的其他發(fā)票里面又沒有多是正好的,那就沒有問題了,抄不了的話你就去稅務(wù)局明天上班 所以和這個沒關(guān)系
它一般提示的都應(yīng)該提示 增值稅未申報或者是未比對通過
好的,老師,老師之前我也遇到過未比對通過,這個怎么解決
你申報增值稅的時候他有提示你比對不通過嗎?如果沒有的話,很有可能就是你沒有抄稅成功。
有提示的,當(dāng)時讓我寫說明的提交的,才可以報稅
寫說明,哪里要求寫說明
我也記不清了,當(dāng)時我就申報的時候出現(xiàn)一個未對比通過,里面系統(tǒng)要求我寫的說明,申報數(shù)字和開票的抄稅數(shù)字不一致,我點擊提交后,才可以申報。
老師真的麻煩你了,我第一次申報這個,很多不懂,我怕申報錯了,搞錯了,稅務(wù)局那邊查,我明天是不是去稅務(wù)局一趟,因為沒啥事情吧,都是真實業(yè)務(wù)
明天再試下 如果還不行 就去稅務(wù)局清卡 一般不需要寫說明的