同學(xué),你好 什么技術(shù)服務(wù)?
老師,企業(yè)開技術(shù)服務(wù)費,服務(wù)費發(fā)票收入,需要繳納印花稅嗎
老師好,物業(yè)公司收到研發(fā)技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,請問這個需要繳納技術(shù)合同印花稅嗎?謝謝!
老師麻煩問一下,食品貿(mào)易公司購買的牛肉卷等產(chǎn)品,一般納稅人,這個需要繳納印花稅嗎,還有現(xiàn)代服務(wù)-咨詢服務(wù)費,技術(shù)咨詢費需要繳納印花稅嗎,謝謝
老師您好 簽訂的騰訊企業(yè)郵箱服務(wù)合同 它是否屬于技術(shù)服務(wù)合同 需不需要繳納印花稅 謝謝
老師,發(fā)票開了技術(shù)服務(wù)費,軟件服務(wù)費,需要繳納印花稅嗎
老師,領(lǐng)料單和出庫單要經(jīng)過會計簽字嗎
就是說上一屬期是按6萬扣除,請這一屬期還是,要不繼續(xù)保持,要不就更改之前報表,而且樣這個員工就算不了稅,不曉得為啥拍不了照,不曉得是不是我手機的問題
老師。這個殘疾人就業(yè)保障金是看公司員工人數(shù)來交的嗎?
六稅兩費不是減半嗎?為什么注會題庫里的答案都沒有減半?六稅兩費都是什么
老師,工會經(jīng)費現(xiàn)在一定要如實交嗎,可以只交一部分嗎?
老師,請問一下我今天報個稅有個員工是這種情況,應(yīng)該怎么弄
老師,因為醫(yī)務(wù)的原因造成這個月的勞務(wù)數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務(wù)數(shù)據(jù),沒有提供財務(wù),如果下個月一起報的話,那么只減一個800,正常情況下,這個月應(yīng)該減個800,然后下個月再減個800那個稅金不一樣,如何解決?
@董孝彬老師,還是按這樣:1.先區(qū)分是否連續(xù)加工:連續(xù)加工的,消費稅一律掛 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交消費稅 (待抵扣);直接出售的,進入第二步判斷。 2.對直接出售的,再看售價與受托方計稅價:售價小于等于計稅價的,消費稅計入成本;售價大于等于計稅價的,原代收消費稅仍計入成本,同時按差額補繳消費稅(計入稅金及附加)。 3.兩者是 先看用途,再看售價 的遞進關(guān)系,需同時考慮,而非獨立判斷。連續(xù)加工不涉及售價對比,直接出售則必須結(jié)合售價與計稅價的關(guān)系處理。
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬繳納了。
2024年供應(yīng)商,應(yīng)給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調(diào)增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調(diào)增了。需要做賬務(wù)處理嗎 2024年記賬,借,主營業(yè)務(wù)成本-租賃費3萬,貸應(yīng)付賬款3萬 需要做賬務(wù)處理分錄嗎?
老師好!4S店收到懂車帝平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票?
同學(xué),你好 這種咨詢服務(wù),不用繳納印花稅
老師好!技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)合同要交印花稅是吧?謝謝!
同學(xué),你好 嗯嗯,是的