未分配利潤期末減期初等于損益表里面的凈利潤累計(jì) 不影響。

老師,您好,我年底做了損益結(jié)轉(zhuǎn),然后做的本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤,但是1月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平,負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)多的數(shù)正好是本期的凈利潤,這怎么解決呢
老師好,我在2023年做了以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目,但是2023年的損益表中這個(gè)數(shù)字是不加進(jìn)去的嗎?所以導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平
老師您好,2023年12月份有以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤了,現(xiàn)在出報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關(guān)系不對(duì),這個(gè)應(yīng)該怎么處理?。?/p>
老師,您好!損益表的哪個(gè)數(shù)要跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤一致呢,2023年本年利潤是2024年1月結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣對(duì)2023年的報(bào)表有什么影響呢
你好,a公司現(xiàn)在在做2024年的賬,發(fā)現(xiàn)2023年有一次費(fèi)用重復(fù)記賬了,現(xiàn)在要在2024年的賬里紅沖,科目計(jì)入利潤分配,那么這時(shí)候會(huì)導(dǎo)致2024年的利潤表凈利潤累計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表上的(未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不一樣),差額正好是紅沖的這個(gè)數(shù),請(qǐng)問是否有影響,有沒有關(guān)系
老師,合作商進(jìn)到品牌公司代扣代繳的裝修工程款和設(shè)備采買的費(fèi)用,是不是記其他應(yīng)付款
請(qǐng)問交通運(yùn)輸公司,客戶單單只租用我司的司機(jī),是按什么類型開發(fā)票?
個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 律所 合伙企業(yè),這些類型支出去的錢,實(shí)際發(fā)生的,沒有取得發(fā)票回來,可以抵個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎?
進(jìn)銷存表格倉庫的人制作還是財(cái)務(wù)的人制作?
公司有工程建設(shè)服務(wù),也有電站運(yùn)維服務(wù),電站運(yùn)維服務(wù)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以用工程建設(shè)發(fā)票抵扣嗎
老師你好,咨詢下現(xiàn)在11月份要沖銷上個(gè)月10月份成本成本會(huì)有影響么?
老師,麻煩問下民辦學(xué)校做完帳以后,除了記賬憑證裝訂,還需要打印什么紙質(zhì)版的留檔?
未繳增值稅不交了,應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里
老師請(qǐng)問一下融資手續(xù)費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,我公司是貿(mào)易公司,12 年成立,實(shí)收資本 500 萬,期間公司轉(zhuǎn)賣過多次,財(cái)務(wù)人員也更換過多次。最后一次轉(zhuǎn)給我們是 0 元轉(zhuǎn)讓,實(shí)際公司無資產(chǎn)無利潤,但賬上所有者權(quán)益還有 400 多萬,現(xiàn)在我想把實(shí)收資本改為 0, 賬務(wù)應(yīng)該怎么處理。需要準(zhǔn)備哪些資料,怎么具體操作,請(qǐng)老師指點(diǎn)。


老師,我的未分配利潤跟凈利潤有差額,一般是什么原因呢
你好,你做了以前年度損益調(diào)整或是未分配利潤調(diào)整過以前年度的或者是分。
或者是分紅剛才打錯(cuò)
沒有分紅過,每次用以前年度損益調(diào)整的時(shí)候都有借或貸利潤分配-未分配利潤,就是這個(gè)原因?qū)е沦Y產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和損益表的凈利潤不一致嗎
是的,對(duì)的,你可以看一下差額是不是這個(gè)金額就行。
好的,感謝郭老師
不用客氣,工作愉快。