你們開(kāi)其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代銷費(fèi)

我們上游A公司,把項(xiàng)目給我們B公司,我們又把項(xiàng)目承包給C公司,應(yīng)該是A公司把錢給我們B公司,我們把錢給c公司才對(duì),c公司已經(jīng)給我們b開(kāi)票了,但是a把應(yīng)該錢給我們才對(duì),但是a把錢直接給c公司了,沒(méi)經(jīng)我們b公司了,說(shuō)是怕我們b公司不給c公司錢,然后我們B出個(gè)委托書(shū)意思就是委托A付款可以嗎
我們是一家拍賣公司,唯一的成本是給A平臺(tái)的,之前一直直接將錢打給A公司,A公司給我們開(kāi)票,開(kāi):信息咨詢費(fèi)。 現(xiàn)在我們跟A不直接合作了,但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要,所以要通過(guò)第三方B公司,B與A是合作關(guān)系; 我們將錢打給B公司,B再打給A公司,B給我們開(kāi):代理服務(wù)費(fèi)。 請(qǐng)問(wèn),假設(shè)我們打款2.3萬(wàn)給B,B再打款2萬(wàn)給A,0.3萬(wàn)是B收A的服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?可以將2.3萬(wàn)全部記入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?有其他做法嗎?
老師,我們賣貨給A公司,A公司沒(méi)錢付給我們,讓B公司付錢給我們,我們開(kāi)票給A,涉嫌虛開(kāi)發(fā)票嗎,應(yīng)該怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
我們公司是貿(mào)易公司,我們從A公司買的貨物賣給B公司,B公司直接從A公司拉運(yùn),A公司沒(méi)有給我們公司開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我該怎么入庫(kù)
我們幫a公司賣一套設(shè)備給b公司,a公司給我們公司2萬(wàn)塊錢,我們應(yīng)該以什么服務(wù)給a開(kāi)票?貨物不到我們公司,a直接發(fā)b的。
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)

