同學(xué)你好,紅沖后再更正吧,清晰一點(diǎn)

老師,我去年裝修費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用去了,現(xiàn)在我今年5月想更正去年的,是不是要先沖紅,在做一筆正確的分錄
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我得領(lǐng)導(dǎo)通知7月有筆憑證要進(jìn)行調(diào)整,我就紅沖了7月那張憑證,那我在軟件里面點(diǎn)擊紅沖后,直接做一張正確的憑證就行了嗎, 還是說(shuō)我必須要做一張紅沖哪張憑證的相反分錄后再做一張正確的憑證?
老師好:21年5月入的帳記錯(cuò)科目一直掛著沒(méi)有動(dòng),現(xiàn)在更正,是先紅沖當(dāng)時(shí)的分錄再做個(gè)正確的,還是一筆分錄直接更正記錯(cuò)科目
老師我23年12月有筆憑證下面落下一個(gè)分錄 現(xiàn)在想補(bǔ)下 是先紅沖 在更正 還是直接更正呀
12月份有一筆幾十萬(wàn)銷售費(fèi)用沒(méi)寫,運(yùn)費(fèi),到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我想更正12月份的憑證,把這一筆運(yùn)費(fèi)加上去,那我現(xiàn)在要不要更正第四季度報(bào)表,在電子稅務(wù)局,還是不更正,直接按正確填寫年度報(bào)表?更正報(bào)表會(huì)下風(fēng)險(xiǎn)?老師更正過(guò)?
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?


老師需要做成2個(gè)憑證嗎
嗯,沖紅一個(gè),再做個(gè)正確的
老師銀行跨年可以紅沖用負(fù)數(shù)嗎
你沖一筆,再補(bǔ)一筆,最后別負(fù)了就可以了