需要重新采集法人的信息,然后0申報
老師您好,我們公司的個人我一直用另一臺電腦申報,信息也都在那臺電腦上,但是同事在我不在的情況下?lián)Q了系統(tǒng),現(xiàn)在信息都沒有了,這個我怎么找回之前的信息,因為員工要有100多人,人比較多
老師,小規(guī)模公司之前沒有人員工資,申報個稅按0申報法定代表人的,現(xiàn)在有一個入職員工,申報個稅時應(yīng)該怎么報?繼續(xù)法人0+這個員工的,還是說只報新進(jìn)員工的
老師你好,之前是代賬公司申報個稅,然后換電腦沒有數(shù)據(jù),我現(xiàn)在申報8月份工資我是正常添加人員信息報送可以嘛
2月接賬 我現(xiàn)在自己電腦上能添加員工信息嗎?添加了我不報個稅 還是讓之前的代賬在她電腦上報個稅 那么我現(xiàn)在添加人員信息有影響嗎
老師,你好!公司之前是在代賬公司申報個稅的,人員信息只有法人一個,是0申報。我現(xiàn)在接過來用自己的電腦申報但是沒有法人的人員信息。這個要怎么弄
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
入職時間怎么填
就是營業(yè)執(zhí)照登記的時間
任職受雇類型也是選雇員嗎
是的,任職受雇類型也是選雇員
是稅務(wù)登記的日期嗎,入職時間
是營業(yè)執(zhí)照登記的時間