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老師 我公司有外經(jīng)證,已經(jīng)預(yù)繳稅款了 請問一下報增值稅的時候要怎么填

2024-02-02 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-02 17:56

你好,你是準備抵扣是吧? 表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額 主表28

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快賬用戶9467 追問 2024-02-02 18:00

你的意思是我把預(yù)繳的38805.71填寫在本期實際遞減稅額那里是嗎? 、

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齊紅老師 解答 2024-02-02 18:43

你好對的 是這么做的

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你好,你是準備抵扣是吧? 表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額 主表28
2024-02-02
你好,在增值表3就有一個填寫預(yù)交增值稅款的地方,你可以填上,然后再在主表里填上,他就會體現(xiàn)預(yù)交的稅款。
2022-10-12
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。附加稅是不抵減的。增值稅可以抵減。
2021-03-25
是的,那個不能稅前扣除的,直接計入所得稅費用
2024-12-13
你好,正常做增值稅的申報,把預(yù)繳稅額填寫在申報表相應(yīng)欄次就是了?
2022-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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