你好,同學(xué) 按照實(shí)際情況的,銷(xiāo)項(xiàng)稅金額申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,單位要注銷(xiāo)沒(méi)有業(yè)務(wù)了、要紅沖去年的一筆銷(xiāo)售,去大廳填表辦理,按照平時(shí)申報(bào)的填填負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額不要考慮了是吧?
本月沖紅上月發(fā)票的金額大于本月銷(xiāo)售收入,導(dǎo)致本月銷(xiāo)售收入為負(fù)數(shù),如沖紅的金額為100萬(wàn),沖紅的增值稅和附加稅已交,這種情況報(bào)稅是要到稅務(wù)大廳里去報(bào),1、增值稅留抵,那附加稅呢,怎么操作? 2、賬務(wù)處理上,增值稅可以沖紅,是轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交增值稅”科目還是“未交增值稅”科目借方? 3、賬務(wù)處理上,附加稅怎么操作呢,是直接記稅金及附加科目負(fù)數(shù)嗎?
我12月勾選的發(fā)票還沒(méi)到我這里來(lái),我現(xiàn)在做11月賬,應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候只有銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)沒(méi)數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進(jìn)項(xiàng)做負(fù)數(shù)來(lái)票再做沖銷(xiāo)嗎,如果后期發(fā)票來(lái)不了,或者丟失了,進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,申報(bào)表是不是也要同樣做轉(zhuǎn)出
老師好,我們是小規(guī)模,今年12月份有紅沖2022年10月份的發(fā)票,由于2022年10月份時(shí),稅率為0,所以紅字票是0稅率的;在進(jìn)行今年12月份增值稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)了免稅金額為負(fù)數(shù)的情況,負(fù)數(shù)在減免稅表中填時(shí),提醒金額要大于0,這種情況如何處理呢?
老師好,我們是小規(guī)模,今年12月份有紅沖2022年10月份的發(fā)票,由于2022年10月份時(shí),稅率為0,所以紅字票是0稅率的;在進(jìn)行今年12月份增值稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)了免稅金額為負(fù)數(shù)的情況,負(fù)數(shù)在減免稅表中填時(shí),提醒金額要大于0,這種情況如何處理呢?
老板的部分居間費(fèi)打到財(cái)務(wù)賬戶(hù),讓財(cái)務(wù)發(fā)工資,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
應(yīng)付股利有最高最低限額嗎?
未分配利潤(rùn)一般用來(lái)做什么怎么才能用
應(yīng)付利息只包含欠銀行應(yīng)付利息嗎?
查賬怎么查才真實(shí)準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積,買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶(hù),每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶(hù)都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
我紅沖的銷(xiāo)項(xiàng)稅算不算呀???
本期銷(xiāo)售確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅,減去紅沖的,差額本期交稅
老師你看一下報(bào)表,銷(xiāo)項(xiàng)稅額:45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。是按照這個(gè)交稅嗎?
你好,同學(xué) 是的,按照這個(gè)交稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額:45557.52 60071.7-41181.26=64448.01