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老師,紅沖了發(fā)票,報表出現(xiàn)負數(shù),后臺申報不了,要去大廳申報,如果銷項負數(shù)沖為0還要交稅,如果銷項負數(shù)相互抵減就不用交稅,這種情況是按照交稅的處理?還是按照不交稅的處理???

2024-02-02 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-02 16:20

你好,同學 按照實際情況的,銷項稅金額申報

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快賬用戶4710 追問 2024-02-02 16:22

我紅沖的銷項稅算不算呀???

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齊紅老師 解答 2024-02-02 16:24

本期銷售確認的銷項稅,減去紅沖的,差額本期交稅

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快賬用戶4710 追問 2024-02-02 16:31

老師你看一下報表,銷項稅額:45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。是按照這個交稅嗎?

老師你看一下報表,銷項稅額:45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。是按照這個交稅嗎?
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齊紅老師 解答 2024-02-02 16:32

你好,同學 是的,按照這個交稅 銷項稅額:45557.52 60071.7-41181.26=64448.01

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你好,同學 按照實際情況的,銷項稅金額申報
2024-02-02
對的是的,進項不需要考慮。
2022-03-21
現(xiàn)在你應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅有沒有余額?如果有的話,是借方余額嗎?
2025-04-25
還是按原來的數(shù)據(jù)申報,4月開了負數(shù)后會減少4月的銷售額和銷項
2022-04-02
這個形成了以后帶遞減的稅,不用退稅
2024-01-29
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