對(duì)的是的,進(jìn)項(xiàng)不需要考慮。

老師,我是要注銷一個(gè)企業(yè),需要補(bǔ)交開業(yè)以來的房產(chǎn)稅和土地使用稅,房產(chǎn)稅從租錄不進(jìn)數(shù)據(jù),從價(jià)填進(jìn)去了,但是申報(bào)時(shí)沒有要交的稅額,我是哪里出問題了,謝謝
4月的增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,可以不去稅務(wù)修改嗎 我們是生活服務(wù)行業(yè),今年免稅,4月發(fā)生了一筆退款,是對(duì)1月一筆收入的紅沖,因?yàn)橐辉麻_的帶稅率發(fā)票,會(huì)計(jì)在申報(bào)時(shí),填的銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),造成發(fā)生銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),形成留抵稅額,實(shí)際上1月按免稅申報(bào)的,就沒有交稅
請(qǐng)問老師,單位要注銷沒有業(yè)務(wù)了、要紅沖去年的一筆銷售,去大廳填表辦理,按照平時(shí)申報(bào)的填填負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額不要考慮了是吧?
老師,我這邊23年沒有銷售也沒有開票,但是現(xiàn)在開了一張紅沖的票,紅沖去年的銷售額,這個(gè)賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報(bào)表要填寫負(fù)數(shù)嗎?
老師,我這邊23年沒有銷售也沒有開票,但是現(xiàn)在開了一張紅沖的票,紅沖去年的銷售額,這個(gè)賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報(bào)表要填寫負(fù)數(shù)嗎?
老師你好,員工無償給公司使用私車,取得加油費(fèi)發(fā)票在稅務(wù)角度不認(rèn)可,是發(fā)票已報(bào)銷所得稅調(diào)增,還是發(fā)票不能報(bào)銷直接從賬上剔除?
請(qǐng)問老師,我有近兩年的我審計(jì)經(jīng)驗(yàn)、半年的勞務(wù)派遣公司全盤會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),在會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)了電商會(huì)計(jì)實(shí)操課程,現(xiàn)在去面試電商會(huì)計(jì),即將面試我的是電商經(jīng)理,電商經(jīng)理面試電商會(huì)計(jì)最后可能會(huì)問到什么問題?又該如何回答呢?
開一張52900的發(fā)票會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
老師0.0006的0.5次方怎么計(jì)算呢?
老師我們是小規(guī)模,賣這種熟的冷吃三角骨,這樣開票對(duì)嗎
9810 也是需要開具的國內(nèi)段港雜費(fèi)發(fā)和國內(nèi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票是嗎,港雜費(fèi)發(fā)票必須是要含稅率嗎?運(yùn)費(fèi)發(fā)票也要是含稅率的是嗎
老師你好,怎么讓公司給我的500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
多欄式明細(xì)賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
老師,電商的贈(zèng)品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對(duì)?賬是怎么做的?


繳納的時(shí)候有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅繳的少,退的時(shí)候退的多了?就是這樣的是吧?
對(duì)的是的,如果沒有沒有正數(shù)收入,你繳納的全額退。
內(nèi)部要開退銷售的單據(jù),按照正常開具方式用紅筆寫,就可以了吧?
可以的,可以這么做的。