對的是的,進項不需要考慮。
老師,我是要注銷一個企業(yè),需要補交開業(yè)以來的房產(chǎn)稅和土地使用稅,房產(chǎn)稅從租錄不進數(shù)據(jù),從價填進去了,但是申報時沒有要交的稅額,我是哪里出問題了,謝謝
4月的增值稅申報表填錯了,可以不去稅務(wù)修改嗎 我們是生活服務(wù)行業(yè),今年免稅,4月發(fā)生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發(fā)票,會計在申報時,填的銷項稅額負數(shù),造成發(fā)生銷項稅額負數(shù),形成留抵稅額,實際上1月按免稅申報的,就沒有交稅
請問老師,單位要注銷沒有業(yè)務(wù)了、要紅沖去年的一筆銷售,去大廳填表辦理,按照平時申報的填填負數(shù),進項稅額不要考慮了是吧?
老師,我這邊23年沒有銷售也沒有開票,但是現(xiàn)在開了一張紅沖的票,紅沖去年的銷售額,這個賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報表要填寫負數(shù)嗎?
老師,我這邊23年沒有銷售也沒有開票,但是現(xiàn)在開了一張紅沖的票,紅沖去年的銷售額,這個賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報表要填寫負數(shù)嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費,我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認時點就是看這個安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內(nèi)可以多次退稅
實收資本繳納印花稅后,做賬可以不計提印花稅,直接按實繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請問老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時候申報
盈利性私立高中試卷費用,怎么做賬務(wù)處理
你好老師,我想問下這個對墊資沒有約定是指沒有說明是屬于墊資還是工程欠款嗎
繳納的時候有抵扣進項稅繳的少,退的時候退的多了?就是這樣的是吧?
對的是的,如果沒有沒有正數(shù)收入,你繳納的全額退。
內(nèi)部要開退銷售的單據(jù),按照正常開具方式用紅筆寫,就可以了吧?
可以的,可以這么做的。