借:銀行存款? ?貸:管理費(fèi)用

老師,請(qǐng)問(wèn)公司上個(gè)月工資個(gè)稅算錯(cuò)了,多扣了員工的錢(qián),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理?
老師?請(qǐng)問(wèn),我上個(gè)月計(jì)提工資多計(jì)提了3000元錢(qián),這個(gè)月實(shí)發(fā)的沒(méi)有那么多,上月計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用~工資 貸應(yīng)付職工薪酬~工資,請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提的這3000元要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司上月發(fā)一個(gè)員工工資時(shí)多扣了個(gè)稅了,實(shí)際申報(bào)個(gè)稅時(shí)沒(méi)那么多,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理呢?掛什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月發(fā)工資多扣了員工個(gè)稅100塊錢(qián),這個(gè)月應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)上月公司多交了一個(gè)月公積金,發(fā)工資時(shí)單位繳納部分金額從個(gè)人工資里扣除了,沖管理費(fèi)用的賬務(wù)處理怎么做
就是每次別人問(wèn)你家納稅情況一年是多少,我們一直有進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致銷項(xiàng)不用繳納增值稅,剩下就是繳納個(gè)印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi),那我不繳納的銷項(xiàng)稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開(kāi)票員增加了開(kāi)票權(quán)限,開(kāi)票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開(kāi)了一個(gè)銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺(tái)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開(kāi)比較合適?
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫(xiě),什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車(chē)間和輔助生產(chǎn)車(chē)間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購(gòu)的普通發(fā)票,那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒(méi)收票方和開(kāi)票方單位名稱,只有雙方的納稅識(shí)別號(hào),這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個(gè)體工商戶能通過(guò)電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個(gè)事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級(jí)主管部門(mén),不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)


我可以做成其他應(yīng)收款嗎?多發(fā)的工資部分
計(jì)提的是正確的,發(fā)放是錯(cuò)的
可以,那這月扣回,你就做借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
那他不愿意代開(kāi)的話,就沒(méi)辦法稅前扣除,除非你們和他簽勞動(dòng)合同,按照員工走
代開(kāi)什么意思,回復(fù)錯(cuò)了吧
嗯嗯,同學(xué)請(qǐng)忽略代開(kāi)的,回復(fù)錯(cuò)了