同學(xué),實(shí)際工作中是可以更改的

老師 還是那個(gè)問題 如果我不修改申報(bào)表的 我修改去年12月的財(cái)報(bào)和匯算清繳的財(cái)報(bào) 就可以反結(jié)到當(dāng)月計(jì)入成本對(duì)吧?
老師,我想問下;匯算清繳的事情,我們是22年11月份計(jì)提的成本,但是我們是23年1月份取得的發(fā)票,我這個(gè)賬需要調(diào)整嗎?還是說直接在匯算清繳的表上調(diào)增調(diào)減呢?
請(qǐng)問老師,我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報(bào)表(補(bǔ)了未開票收入N萬),現(xiàn)在報(bào)年報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表還要修改嗎?還是我只需要做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬呢?
老師,請(qǐng)教一下,我2021年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本10萬,這10萬對(duì)應(yīng)的收入是在2022年確認(rèn)開票的。 我2022年又多結(jié)轉(zhuǎn)5萬。5萬是在2023年確認(rèn)收入 則:我修改2021年匯算清繳調(diào)增10萬,在第30欄其他調(diào)增, 2022年匯算清繳還有修改嗎?
2023年12月份開了500萬發(fā)票,成本票不夠。我現(xiàn)在暫估成本,但是成本票2024年1月份才能到,我這個(gè)成本票到時(shí)候匯算清繳需要調(diào)增嗎?還是可以直接用到2023年成本里面
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?


即使是 成本費(fèi)用也可以更改吧 匯算前更改就行
對(duì)的,同學(xué),是這樣的