公司員工聚餐可以列入職工福利費(fèi)支出 借:管理費(fèi)用——職工福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——
有個(gè)分錄是這樣的,借 應(yīng)收賬款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金。但是這個(gè)應(yīng)收賬款財(cái)政補(bǔ)給我單位了,那應(yīng)該怎么做賬呢?財(cái)政撥款收入嗎?怎么寫(xiě)分錄呢
根據(jù)新準(zhǔn)則,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
問(wèn)一下這個(gè)單據(jù)怎么寫(xiě)分錄????
社保費(fèi)統(tǒng)一收據(jù)寫(xiě)的是建筑工程1000元,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄,
收到一張這樣的發(fā)票我應(yīng)該怎么入賬呢 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
增值稅需要繳納,附加稅里留抵退稅本期扣除額里有金額,導(dǎo)致附加稅不用繳納是什么意思
現(xiàn)在出租車(chē)機(jī)打的那種發(fā)票,還能報(bào)銷用嗎? 抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
花錢(qián)借錢(qián),開(kāi)工。以最晚的算。2-10迷惑。為啥選擇3.15
老師日后事項(xiàng)。分錄能不能給我寫(xiě)下。是補(bǔ)提壞賬,以前的遞延所得稅資產(chǎn)要不要沖掉呢
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計(jì)算抵扣嗎?
老師c為啥對(duì)。感謝感謝
老師,去年工商年報(bào)現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào),什么時(shí)候公司異常能移除
建筑勞務(wù)公司是一般納稅人,開(kāi)建筑勞務(wù)發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務(wù)還是可以包工包料的?這個(gè)是根據(jù)什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報(bào)表上怎么會(huì)有研究費(fèi)用
?老師,我們買(mǎi)材料實(shí)際花了1475,對(duì)方開(kāi)的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師,這個(gè)不需要總務(wù)部有一個(gè)簽字的單據(jù)或者購(gòu)買(mǎi)什么物品的單據(jù)給我再做嗎,我直接做費(fèi)用可以嗎
首先497元這個(gè)可以不需要發(fā)票,收據(jù)可以作為入賬依據(jù)(當(dāng)收據(jù)來(lái)源于小額零星經(jīng)營(yíng)的個(gè)人時(shí)) 后邊兩項(xiàng)聚餐費(fèi)用需要以正規(guī)發(fā)票入賬的 不可以只以發(fā)票作為附件的,需要填寫(xiě)正規(guī)的報(bào)銷單據(jù),部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字程序也需要完備才可以入賬
什么都沒(méi)有,也沒(méi)有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票,只有這樣的單據(jù),我應(yīng)該怎么做分錄
沒(méi)有收據(jù),也沒(méi)有發(fā)票,這種情況下不可以入賬報(bào)銷的
那就掛其他應(yīng)收款貸銀行吧
等來(lái)發(fā)票了或者收據(jù)了再做借費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
可以這樣做,12.31號(hào)之前把往來(lái)賬平掉,要么拿回來(lái)發(fā)票報(bào)銷,要么退款到公司平賬
老師,這是1月份發(fā)生的,不是去年12份的,也要讓他們?cè)?月31號(hào)前拿回發(fā)票報(bào)銷嗎,不然退款到公司
類似這種其他應(yīng)收款最長(zhǎng)掛賬一年,所以你在2024.12.31平掉就可以
你可以催著點(diǎn)他們要發(fā)票,掛賬最長(zhǎng)別超過(guò)一年