從稅務制度上來說,國內企業(yè)向境外公司開具發(fā)票是被允許的。稅率為零
境外企業(yè)向境內子公司委派專家提供技術服務,雙方簽訂合同,境內企業(yè)根據(jù)所開的形式發(fā)票付款,這有沒有什么問題?境外需要代扣代繳稅嗎?
老師您好!請問一下,我公司現(xiàn)發(fā)生一筆業(yè)務(合同如下),對方需要我司開具6%的技術服務費,我公司經(jīng)營范圍如下,可以開具6%的技術服務費嗎?稅收分類編碼應該怎么選?請指導一下,謝謝!
境內公司向境外公司提供這類服務,服務發(fā)生在境內。 交易編碼:228039 其他技術服務 技術服務費 交易附言:生產技術指導費(自動化機器), 問題1:開具6%增值稅普通發(fā)票,是否按照這個金額申報繳納增值稅,會涉及到免抵退的問題嗎? 問題2:需要到稅局備案嗎,如需備案需要哪些資料。 問題3:外管局上需要做那些流程
老師想問一下,這個境外公司提供服務,收費是100萬,由境內購買方代扣代繳6萬的稅金,這個好像在實際過程中沒有發(fā)生吧?如果是發(fā)生的話,是得怎么弄才能交上去?是因為有開票記錄嗎?,顯示的是境外公司,申報的時候會自動劃扣嗎?要是收費100萬,稅金6萬,照這么講的話,購買方實際支付給境外公司是94萬對不,謝謝
老師好: 請問下:境內公司向境外公司提供技術服務,這需不需要開票?如果要開的話是開0稅率還是6%的服務費發(fā)票?盼答, 謝謝!
成本模式下投資性房地產轉公允模式下投資性房地產的損失和收入計什么科目
總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號到30號憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
我們是珠寶加工廠,會有小時工,如果申報報酬是否還需要對方給我們開票?
咨詢下:企業(yè)信用信息公示報告中的數(shù)據(jù),準確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認可嗎?
上月留抵5萬,這個月進項稅額4萬,銷項稅額7萬,我再開多少票能達到增值稅稅負2.88%,我們是13%的稅率,可以發(fā)一下計算過程嗎?
裝配式建筑稅收優(yōu)惠政策是什么政策
稅務讓把往年的一些費用減少。重報申報報表,那賬應該怎么調?費用對應的現(xiàn)金或銀行已經(jīng)支付了
例如集裝箱,新購買單價2000元,集裝箱使用年限3年,停工前殘值是2000元購買價,停工后殘值、單價變化、合價怎么計算
老師第八題為啥不選擇正10。就是680.670
謝謝,那只需繳納印花稅及企業(yè)所得稅兩種稅收了是嗎?
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是的