應(yīng)交增值稅累計發(fā)生額=10000-1000%2B100%2B200%2B70-500=8870

想請問老師,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅科目明細(xì)下:進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅、簡易計稅、預(yù)繳增值稅這幾個科目本期借貸均有發(fā)生,那他們互相之間怎么抵減呢,就是計算總的本期應(yīng)交增值稅還有本期已交增值稅,比如要用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),但是其他科目我搞不太清楚哪個減去哪個?
2.“應(yīng)交增值稅” 方法一:應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅額 - (進(jìn)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) - 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額- 減免稅款 + 出口退稅;(我這個報表根據(jù)這個公式計算應(yīng)交增值稅是多少)
老師 請問下 加計抵減 怎樣做賬 銷項(xiàng) 1000 進(jìn)項(xiàng)600 加計抵減百分之10 即60 那計提 分錄 借應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅1000-600-60 貸應(yīng)交稅金/未交增值稅 1000-600-60,借營業(yè)稅金及附加 (1000-600-60)*10%貸城建稅等,繳納時候 借未交增值稅1000-600-60 貸銀行存款1000-600-60 對嗎 還有這個60要做應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師 您好 比如總銷項(xiàng)稅額1000 進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交增值稅500 軟件銷項(xiàng)稅額200 進(jìn)項(xiàng)稅額100 那退稅的話 是退增值稅500的多少呢 這個退稅的公式不會 麻煩您幫忙發(fā)下 謝謝
老師 銷項(xiàng) 10000 、進(jìn)項(xiàng) 1000、 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100、 今年繳納增值稅200、 簡易繳稅70、 加計抵減 500、 應(yīng)交增值稅累計發(fā)生額多少? 列個公式
老師您好,有個員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺說不出來是什么感覺,空氣?老板親戚就在我辦公室
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢



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