如果材料是自產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)分別核算貨物的銷售額和建筑服務(wù)的銷售額,貨物一般納稅人稅率為13%,小規(guī)模納稅人征收率3%,建筑服務(wù)一般納稅人稅率為9%,小規(guī)模納稅人征收率為3%
小規(guī)模企業(yè)建筑勞務(wù)清包工,報(bào)表季度申報(bào),給對方公司開具了300萬的發(fā)票,增值稅已全部繳納,但是實(shí)際只發(fā)生了100萬的成本,報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫?成本按多少填寫?所得稅按開具300萬的發(fā)票計(jì)算,還是按照實(shí)際發(fā)生的100萬對應(yīng)的計(jì)算
我們是建筑公司,我們之前收到項(xiàng)目經(jīng)理的發(fā)票不管進(jìn)項(xiàng)多少,都退給項(xiàng)目經(jīng)理,銷項(xiàng)按照12個(gè)點(diǎn)收,我算了一下,其實(shí)我們收項(xiàng)目經(jīng)理的稅負(fù)比較低,現(xiàn)在財(cái)務(wù)制度整改,我們請的會計(jì)說增值稅的稅負(fù)要扣3個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得稅要扣2個(gè)點(diǎn),這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會計(jì)走,稅負(fù)高這么多,我要怎么做,項(xiàng)目經(jīng)理的進(jìn)項(xiàng)都全部提供來了,實(shí)際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會計(jì)的意思,用的稅負(fù)加起來有5點(diǎn)多?我很糾結(jié),希望老師給點(diǎn)意見
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師們,我們是建筑裝飾企業(yè),今年3月成立,小規(guī)模,今年9月承包了200萬的小項(xiàng)目,9-10月甲方已先后撥款90萬,現(xiàn)在我核算是按照建筑工程行業(yè)的特殊性按完工進(jìn)度百分比法確認(rèn)收入,合同我也看過,沒有具體說明開票日期,現(xiàn)在計(jì)劃是給甲方開票,我們依據(jù)的是實(shí)際發(fā)生成本與預(yù)計(jì)總成本推算出完工進(jìn)度,進(jìn)而給甲方開發(fā)票,我是想按照月度15萬以下,季度45萬以下這樣開票分5個(gè)季度,那么我這樣會不會與我結(jié)算完工百分比那種收入確認(rèn)方法沖突?
會計(jì)小白請教老師: 建筑公司包工包料的工程按多少的稅率開具發(fā)票? 百度了一下看到說按9個(gè)點(diǎn)的也有,按照11個(gè)點(diǎn)的也有,按照13個(gè)點(diǎn)的也有懇請老師給個(gè)準(zhǔn)確答復(fù)!
對于上了三年專科的實(shí)習(xí)生,暑期實(shí)習(xí),一般都會先教些什么內(nèi)容合適呢
老師,我們老板要把股份賣給一個(gè)A公司,這個(gè)錢是A公司打給老板個(gè)人賬戶還是打給我們公司呀
老師,你好,我最近在代賬會計(jì)應(yīng)聘了財(cái)稅咨詢專員,要試崗5天,一天40元,但要等老板出差再面一遍,另外一家食品公司會計(jì)5000一月,單休,我跟他已經(jīng)約了面試,我又要等代賬公司的回復(fù),我跟食品公司說我有事過幾天去面試,他那邊沒回復(fù),請問哪家有希望一些啊
老師,用集體經(jīng)濟(jì)分紅,發(fā)貧困戶學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,賬務(wù)處理這樣對嗎 借其他支出 貸銀行存款
員工意外傷害險(xiǎn)(商業(yè)險(xiǎn))怎么做賬
老師您好!公司投資A公司180萬,現(xiàn)在收到分紅250萬這個(gè)處務(wù)怎么處理
老師您好,鉛筆寫的1和2麻煩講解下,客戶累計(jì)消費(fèi)3萬張,和甲公司估計(jì)消費(fèi)券使用率仍為90%,有什么關(guān)聯(lián)意思嗎?我的理解是客戶累計(jì)使用消費(fèi)券3萬張,那就是10萬張里面已經(jīng)使用了3萬張,確認(rèn)這3張的收入應(yīng)該要與分?jǐn)偨灰變r(jià)格去計(jì)算,與這里90%沒有什么關(guān)系。第二個(gè)問題的疑問和第一個(gè)一樣。
老師,捐款掛什么科目
#提問#老師,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 形成的遞延所得稅資產(chǎn)是將來可抵扣,現(xiàn)在算期末所得稅的時(shí)候需要用利潤總額把它加起來嗎?遞延所得稅負(fù)債是將來要交稅,現(xiàn)在不用交,算期末所得稅的時(shí)候,現(xiàn)在要減掉的意思嗎?
老師你好!我這邊是做工地的,我們老板讓去給公司對接帳務(wù),這些我都不懂,不知道怎么下手去做?麻煩老師指點(diǎn)一下?
老師,公司是屬于一般納稅人 材料是外購的,對方開給我們的材料采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn),我們可以拿來抵扣嗎?我們只開9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票對嗎?
老師,公司是屬于一般納稅人 材料是外購的,對方開給我們的材料采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn),我們可以拿來抵扣嗎?我們只開9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票對嗎?
那我們再開出去也是13%,需要分開核算的,可以抵扣
老師,我不太明白您說的,可以幫解釋一下嗎?我是小白來到,對于這個(gè)開票是一點(diǎn)都不懂的,你說的需要分開核算,我更是搞不清楚對哪些要分開?怎么分開?我們買材料對方是來了13個(gè)點(diǎn)給我們,
我們可以抵扣13%的進(jìn)項(xiàng)稅,我們開票出去材料是13%,建筑部分是9%
我們買材料對方是開了13個(gè)點(diǎn)給我們,那我們開給包給我們工程的甲方,也需要開13個(gè)點(diǎn)嗎?不是開9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)就可以了嗎?
你們材料部分是13%,建筑服務(wù)是9%
老師,您的意思是,我開給發(fā)包方就是要材料采購部分要開13個(gè)點(diǎn)的票,剩下的就開9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)票嗎?如果我全部按9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)開票可以嗎?可以抵扣13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票嗎?
可以抵扣13%的進(jìn)項(xiàng),你不分開沒需要從高全部按照13%開具