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請(qǐng)問,我2023年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng),但2024年發(fā)放的時(shí)候,比我計(jì)提的少,這怎么處理

2024-01-31 11:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-31 11:28

同學(xué)您好, 沖銷多計(jì)提 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整等科目

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快賬用戶5185 追問 2024-01-31 16:00

那這樣用了以前年度損益調(diào)整的話,等于上年度少交增值稅了呀

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齊紅老師 解答 2024-01-31 16:07

同學(xué)您好,這個(gè)不涉及增值稅,沒有進(jìn)銷項(xiàng),以前年度損益調(diào)整還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤,

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同學(xué)您好, 沖銷多計(jì)提 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整等科目
2024-01-31
你好? 實(shí)際哪個(gè)是正確的數(shù)呢?
2023-01-31
同學(xué)你好 多計(jì)提了還是少計(jì)提了
2024-02-01
你好,同學(xué) 24年度直接補(bǔ)計(jì)提當(dāng)期費(fèi)用中
2024-05-28
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬工資 補(bǔ)計(jì)提就可以的, 匯算清繳可以抵扣的
2023-01-29
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