學(xué)員朋友您好,之前付了錢嗎?
請(qǐng)問(wèn)如果甲公司是一家經(jīng)營(yíng)租賃的公司,每個(gè)月的收入來(lái)源是租房子給別人,然后跟人家收租金,那么甲公司的財(cái)務(wù)每月需要提前計(jì)提下個(gè)月應(yīng)收的租金嗎?請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨(dú)成立洪益公司,是獨(dú)立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開(kāi)始每月計(jì)提預(yù)提費(fèi)用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進(jìn)成本,從4月份到12月份開(kāi)始跟洪益公司維修走往來(lái),代收房屋租賃費(fèi)并開(kāi)了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費(fèi),現(xiàn)在年底要清賬。請(qǐng)問(wèn)我們計(jì)提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費(fèi)用~房租。房租發(fā)票來(lái)了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
房租費(fèi)我7月支付23年7月到24年6月,一年的費(fèi)用。發(fā)票還沒(méi)有收到,我做的分錄是,借,其他應(yīng)付賬款,貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)房租的攤銷要什么時(shí)候開(kāi)始呢?(公司是小規(guī)模納稅人)
老師你好,我這邊需要問(wèn)一下賬務(wù)處理的問(wèn)題。 如果我公司(小規(guī)模納稅人),2024年1月付了一年的租金12萬(wàn)(本月沒(méi)有收到發(fā)票),那么我這個(gè)月做賬是: 借:預(yù)付賬款120000 貸:銀行存款120000 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬: 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)10000 貸:預(yù)付賬款10000 那么問(wèn)題來(lái)了,如果房東在2024年3月或者5月或者更久時(shí)間給發(fā)票,那么我收到發(fā)票時(shí)候又應(yīng)該怎么做賬呢?
如果公司是小規(guī)模的,收到了房屋租賃發(fā)票(一年期限)請(qǐng)問(wèn)下分錄要怎么做,需要每個(gè)月計(jì)提或者說(shuō)攤銷嗎?
老師,我們?nèi)ラ_(kāi)票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開(kāi)1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開(kāi)多少票給我
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說(shuō)明這樣寫(xiě)行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫(xiě)一份說(shuō)明,這個(gè)怎么寫(xiě)說(shuō)明比較好點(diǎn)? 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時(shí)入賬了 由于一般戶沒(méi)流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒(méi)得打印回單及時(shí)入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫(xiě)好的說(shuō)明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
還未付款
具體是以前年度的發(fā)票,還是以后年度?
具體情況是這樣,2023年7月份,收到了2023年1月份到2023年12月份房屋租賃發(fā)票,但是之前的會(huì)計(jì)把科目掛成使用權(quán)資產(chǎn)啦!現(xiàn)在審計(jì)老師說(shuō)不能用使用權(quán)資產(chǎn),我才接手,不知道要怎么調(diào)賬!所以想拜托下老師告訴我分錄該怎么做啦!
明白了,你需要在2023年7月份對(duì)這些賬目進(jìn)行調(diào)賬。由于你提到是房屋租賃發(fā)票的科目被錯(cuò)誤地掛在了“使用權(quán)資產(chǎn)”上,并且現(xiàn)在是2023年7月,我會(huì)為你提供一個(gè)假設(shè)的調(diào)賬分錄,你可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 首先,我們需要確定涉及的金額。然后,我們將這些金額從“使用權(quán)資產(chǎn)”調(diào)整到正確的科目,比如“租賃負(fù)債”或類似的科目。 以下是一個(gè)簡(jiǎn)化的示例分錄: 調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)到租賃負(fù)債: 借:使用權(quán)資產(chǎn)(或租賃負(fù)債) XXXX 貸:租賃負(fù)債(或使用權(quán)資產(chǎn)) XXXX 這個(gè)分錄用于將之前錯(cuò)誤地記入“使用權(quán)資產(chǎn)”的金額調(diào)整到正確的科目。具體科目名稱可能會(huì)因所使用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)軟件而有所不同。
好的,大概明白啦!謝謝老師
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問(wèn)界面-結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))。