學員朋友您好,可計算抵扣進項稅額:一般納稅人購進已稅農(nóng)產(chǎn)品,以票抵扣進項稅額。具體來說,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票,以專票上注明的金額和9%扣除率計算進項稅額;如果是用于深加工(產(chǎn)品稅率是13%),則可以按照10%計算抵扣進項稅額。
一般納稅人從農(nóng)民那購入初級農(nóng)產(chǎn)品(免稅),可自行按9%抵扣,那該一般納稅人開出去的銷售發(fā)票稅率是多少呢?比如蔬菜
我們是一般納稅人,對方是自產(chǎn)自銷的農(nóng)戶,我們收購回來進行初加工銷售給客戶,我們收到農(nóng)民代開的普票按照9%計算抵扣,加工好銷售給客戶是按照13%的稅率算銷項嗎?
請問一般納稅人批發(fā)農(nóng)產(chǎn)品,抵扣增值稅是根據(jù)開進來的發(fā)票面額*9%抵扣進項稅額嗎?還是根據(jù)自己開出去的銷售發(fā)票面額*9%抵扣
一般納稅人拿農(nóng)戶自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,銷售出去是按9%銷售,進項怎么抵扣
老師,一般納稅人購進自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,然后銷售是按9%開票,購進的可以按9計算抵扣增值稅,理解對嗎?
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報表是,成本和收入都是0,營業(yè)利潤填寫3.4,可以嗎?
老師請問一下,支付個人所得稅的會計分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交個人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒報稅就自己申報了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報 營業(yè)收入本年累計,營業(yè)成本本年累計金額,利潤總額本年累計金額單位都是元對嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計提工資16000,發(fā)放工資的時候忘記代扣社保853.83了,并且有一個人工資沒發(fā),實際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計分錄呢?發(fā)工資的時候
公司收到保險公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應(yīng)當借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
計算9%扣除率就是我開50000元,按9%開出去,計算扣除50000/1.09×9%=4128.44,就按4128.44扣稅嗎
同學您好,這道題的計算公式是:50000*0.09=4500
你這個是銷項稅額還是進項啊
這個是進項稅額,銷售一般是13%
進項稅額不是按從農(nóng)戶拿回來的免稅發(fā)票計算嗎
學員您好,是的,對的,采購金額乘以9%
那我這樣計算的假若我拿了40000萬免稅票,銷項稅額50000/1.09×9%=4128.44 進項稅額40000×9%=3600 本期應(yīng)扣增值稅稅額4128.44-3600=528.44元
學員您好,是的,對的