你好??按照稅后5萬的速算扣除數(shù)計(jì)算的哈
中國公民趙某,在一家上市公司任職,2019年取得收入如下:(1)每月工資薪金12000元,按規(guī)定繳納三險(xiǎn)一金2000元,無其他扣除項(xiàng)目,1月份取得上年度一次性獎(jiǎng)金50000元。(2)在國內(nèi)另一家公司擔(dān)任獨(dú)立董事,3月份取得該公司的上年度獨(dú)立董事津貼40000元。(3)5月份受邀到某大學(xué)演講,主辦方支付其報(bào)酬5000元。(4)6月份在某出版社發(fā)表文章,取得收入10000元。(5)11月底,趙某與公司達(dá)成協(xié)議,解除勞動(dòng)合同,單位除支付本月工資外,另一次性支付趙某補(bǔ)償金310000元,趙某在公司已經(jīng)任職8年。(其他相關(guān)資料:該地區(qū)上年平均工資85000元)要求:(1)計(jì)算趙某1月份取得工資薪金及全年一次性獎(jiǎng)金應(yīng)扣繳的個(gè)人所得稅。(全年一次性獎(jiǎng)金選擇不并入綜合所得,單獨(dú)計(jì)稅)(2)計(jì)算趙某取得董事費(fèi)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(3)計(jì)算趙某演講收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(4)計(jì)算趙某取得發(fā)表文章收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(5)計(jì)算趙某取得一次性補(bǔ)償金應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
關(guān)于勞務(wù)費(fèi)開票及繳稅問題 請(qǐng)問老師:公司打給個(gè)人款,讓其去稅務(wù)局開發(fā)票,公司給他代繳個(gè)人所得稅,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致這部分個(gè)稅由個(gè)人自己交,可以公司留在賬上 以應(yīng)打款10萬金額為例,計(jì)算出公司代扣勞務(wù)個(gè)人所得2萬5,留在賬上,打給個(gè)人7萬5,我不明白的是,這樣的話個(gè)人只收到了7萬5,怎么開10萬發(fā)票給公司呢? 而如果只開7萬5的發(fā)票,那公司是不是應(yīng)該按照7萬5來算稅費(fèi)那就是1萬7了? 那如果10萬含稅的基礎(chǔ)上,個(gè)稅還由個(gè)人支付,稅務(wù)局不給代繳規(guī)定了必須公司代繳的情況,但是個(gè)人同意自己支付的前提下,該怎么平衡這個(gè)事情呢?辛苦老師幫我解答一下
2、張某有一兒子小學(xué)在讀,張某2021年收入如下:(1)每月工資收入12000元,單位每月按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為其扣繳"三險(xiǎn)一金"合計(jì)2000元。)2月將自有住房出租,租期6個(gè)月,每月租金5000元;(3)4月項(xiàng)某廣告公司提供勞務(wù),取得勞務(wù)報(bào)酬15000元。其他相關(guān)資料:相關(guān)專項(xiàng)附加扣除均由張某百分之百扣除,張某已向公司提交專項(xiàng)附加扣W除資料要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,如有計(jì)算,需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。計(jì)算廣告公司在支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí)應(yīng)代扣代繳個(gè)人所得稅(5分)。計(jì)算張某2021年的專項(xiàng)附加扣除金額(5分)計(jì)算張某2021年綜合所得應(yīng)納稅額(5分)。
2、張某有一兒子小學(xué)在讀,張某2021年收入如下: (1)每月工資收入12000元,單位每月按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為其扣繳“三險(xiǎn)一金”合計(jì)2000元。 (2)2月將自有住房出租,租期6個(gè)月,每月租金5000元; (3)4月項(xiàng)某廣告公司提供勞務(wù),取得勞務(wù)報(bào)酬15000元。 其他相關(guān)資料:相關(guān)專項(xiàng)附加扣除均由張某百分之百扣除,張某已向公司提交專項(xiàng)附加扣除資料。 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,如有計(jì)算,需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 (1)計(jì)算張某出租住房應(yīng)繳納個(gè)人所得稅(5分)。 (2)計(jì)算廣告公司在支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí)應(yīng)代扣代繳個(gè)人所得稅(5分)。 (3)計(jì)算張某2021年的綜合所得計(jì)稅收入額(5分)。 (4)計(jì)算張某2021年的專項(xiàng)附加扣除金額(5分) (5)計(jì)算張某2021年綜合所得應(yīng)納稅額(5分)。
張某有一兒子小學(xué)在讀,張某2021年收入如下:(1)每月工資收入12000元,單位每月按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為其扣繳“三險(xiǎn)一金”合計(jì)2000元。(2)2月將自有住房出租,租期6個(gè)月,每月租金5000元;(3)4月項(xiàng)某廣告公司提供勞務(wù),取得勞務(wù)報(bào)酬15000元。其他相關(guān)資料:相關(guān)專項(xiàng)附加扣除均由張某百分之百扣除,張某已向公司提交專項(xiàng)附加扣除資料。要求;根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,如有計(jì)算,需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算張某出租住房應(yīng)繳納個(gè)人所得稅(5分)。(2)計(jì)算廣告公司在支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí)應(yīng)代扣代繳個(gè)人所得稅(5分)。(3)計(jì)算張某2021年的綜合所得計(jì)稅收入額(5分)。(4)計(jì)算張某2021年的專項(xiàng)附加扣除金額(5分)(5)計(jì)算張某2021年綜合所得應(yīng)納稅額(5分)。
小規(guī)模公司開票金額加免稅金額一個(gè)季度超30萬了,要交增值稅嗎
老師,請(qǐng)問酒釀的稅率是多少還有稅收編碼
老師 去年賣的貨今年退回了 一定要走以前年度損益調(diào)整嗎 壹佰多萬的貨值
印花稅的稅款所屬期起按次申報(bào),所屬期因?yàn)橛馄跊]有據(jù)實(shí)填寫會(huì)怎么樣?租賃合同印花稅對(duì)方書立人信息要填嗎?
我好好備考注會(huì):經(jīng)濟(jì)法,財(cái)管,會(huì)計(jì)明年就能直接裸考中級(jí),明年的中級(jí)就可以不用管了對(duì)吧,把精力都放注會(huì)上就行對(duì)嗎?
老師好,有軟件開發(fā)企業(yè)增值稅即征即退相關(guān)的課程嗎
備考明年的會(huì)計(jì),財(cái)管,經(jīng)濟(jì)法,稅法4門,我排了一下我的課程安排,要學(xué)到5月8日,那離考試8月份還有時(shí)間,這一段時(shí)間該怎樣安排呢?
老師,你好,我這個(gè)是在網(wǎng)上變更企業(yè)名稱被駁回的意見,您看下我這個(gè)經(jīng)營范圍需要怎么修改
公司之前的賬給代理公司做的,以前年度因成本少結(jié)轉(zhuǎn),造成庫存商品余額大于暫估余額,該怎么處理?
A給B來料代加工,加工過程中超耗部分(超耗明細(xì)能具體到數(shù)量 金額)由A承擔(dān),這個(gè)超耗扣款,超耗部分B可以直接開具罰單/收據(jù)不開具發(fā)票嘛,這種情況稅務(wù)上可以嘛?
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