這個月開的發(fā)票里面有之前已經(jīng)做了無票收入的,是這個意思嗎?
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項,但是沒有進(jìn)項,所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進(jìn)項了,可以抵扣以后的銷項的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項呢,那還不是虧了,請問老師進(jìn)項稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項就會清零嗎?謝謝。
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報進(jìn)行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個需要我補繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報單了。我們現(xiàn)在這個月已經(jīng)把票補開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報進(jìn)行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個需要我補繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報單了。我們現(xiàn)在這個月已經(jīng)把票補開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
老師,你好,我們公司有未開票收入,當(dāng)時我做的收入有35028元,已經(jīng)掛賬了,也已經(jīng)報稅了,對方還沒有打款過來,但是后來客戶打款過來只有35000元,老板說就算這么多,那多做的28元我要怎么做處理呢?
老師,你好,我上個月有3萬的未開票收入,已經(jīng)申報繳過稅了,然后本月發(fā)現(xiàn)只需要開票29000元,這個客戶已經(jīng)最后做結(jié)算了,以后也不會再給他開票,那多出來的自己承擔(dān)的部分我該怎么掛帳?
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
好的,收到
不用客氣,工作愉快