您好,這個可以的,可以
員工乘坐飛機(jī)出差,回來報銷的時候只給了行程單,沒有發(fā)票,行程單也可以作為入賬的單據(jù)入賬嗎?還是說需要讓他再補(bǔ)上發(fā)票?
請問老師,員工開自己車出差,開的發(fā)票公司名,可以從公戶報銷給員工嗎,其他還需要什么手續(xù)嗎
老師,我想請問一下,員工報銷的乘坐飛機(jī)的保險費(fèi)用和服務(wù)費(fèi),可以給他們報銷入賬嗎?這兩種費(fèi)用,都是可以憑發(fā)票作為企業(yè)所得稅稅前扣稅憑據(jù)嗎?因為發(fā)票開的是增值稅電子普通發(fā)票,進(jìn)項稅額是不是不可以抵扣?
老師,公司員工出差,飛機(jī)票開的個人名字的普通發(fā)票,可以用來抵扣稅或者是報銷嗎?沒有行程單
老師,員工在我單位繳納社保,他把自己體檢的費(fèi)用拿來報銷,發(fā)票開的他個人名字,能給他報銷稅前扣除么
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計稅依據(jù)嗎?
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
老師,我們是建筑公司,勞務(wù)公司對我公司派遣的工人受工傷了,這個工人在醫(yī)院所有的支出,我們怎么正常入賬呢?他開回來的住院清單包括發(fā)票都是他個人的名字,我們能入賬嗎?
24年的發(fā)票沖紅了,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄
想咨詢下:目前企業(yè)所得稅二季度已申報,發(fā)現(xiàn)歷史錯誤??梢韵雀患径葦?shù)據(jù)嗎,再更正二季度數(shù)據(jù)嗎,為什么操作發(fā)生錯誤提示?
公司付給外部專家的評審勞務(wù)費(fèi)需要發(fā)票嗎
所得稅我該不該接轉(zhuǎn)啊
一般納稅人可以開普票么
老師,定期定額的月應(yīng)納金營額要填多少金額適合?
郭老師,我們是做車件的,賣五金制品,現(xiàn)在開出去,產(chǎn)品,和模具費(fèi),我們沒有模具的進(jìn)項票,找私人做的,我們要怎么開票,一類開五金制品,一類開模具類,還是怎么開
稅務(wù)說,個人的發(fā)票不可以稅前扣除的?當(dāng)這員工就是我們公司的,坐飛機(jī)都是實名的,怎么就不能稅前扣除呢?
您好,個人的話,如果是公司員工,是可以扣除的