同學(xué)你好,能把相關(guān)資料發(fā)一下看看嗎?這段話(huà)看不到數(shù)據(jù)來(lái)源。
老師好,企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng),可以憑個(gè)人開(kāi)具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右,這里的500元指每月一次,一年6000元是嗎?如果在一年內(nèi)的一個(gè)月單次超過(guò)500元,年累計(jì)未超6000元,這種情況可以按收據(jù)稅前扣除嗎?
允許稅前扣除的項(xiàng)目,都是進(jìn)行納稅調(diào)增,這難道不是多繳納企業(yè)所得稅嗎?而在直接法計(jì)算時(shí)又會(huì)減小應(yīng)納稅所得額,感覺(jué)這兩個(gè)矛盾,可以解釋一下嗎?
嗯,老師就是這個(gè)667.23包含在6000里了,然后允許企業(yè)所得稅前扣除6000元,而不是只允許企業(yè)稅前扣除6000-667.23元是嗎?
老師,有公司一年累計(jì)有產(chǎn)生印花稅和管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,無(wú)其他費(fèi)用,但收入和成本都為零,這些允許在企業(yè)所得稅里稅前扣除嗎?扣除比例分別是多少?
律師事務(wù)所,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)100%控股,法人工資14000包含(底薪6000+提成8000)-申報(bào)繳納工資薪金代扣代繳個(gè)稅14000*0.03=420個(gè)稅(里面是否可以專(zhuān)項(xiàng)扣除抵扣),例如法人季度經(jīng)營(yíng)所得收入10萬(wàn)-成本5萬(wàn)=應(yīng)納稅所得額5萬(wàn)-(5000*3)-專(zhuān)項(xiàng)扣除3500-其他1000=30500*10%-1500=1550經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅。備注:我想提問(wèn)的是專(zhuān)項(xiàng)扣除和準(zhǔn)許扣除的5000元是兩邊都可以扣除啦,還是只能在一邊扣除
老師你好!公司的稅費(fèi)由甲方承擔(dān),是提供完稅證明還是給增值稅申報(bào)表給他們,現(xiàn)在甲方需要提供增值稅申報(bào)表,這里面是否發(fā)應(yīng)的更清楚嗎?,老師指導(dǎo)一下,異地項(xiàng)目預(yù)繳還沒(méi)有抵扣完,在哪個(gè)表的體現(xiàn),老師指導(dǎo)一下
網(wǎng)銀上的T+1是什么意思
老師,幫忙看一下這道題怎么解,麻煩幫忙解析一下
凈現(xiàn)值=未來(lái)現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 =現(xiàn)金流量流入現(xiàn)值—現(xiàn)金流量流出現(xiàn)值—原始投資額現(xiàn)值 這個(gè)公式中,如果只有流入沒(méi)有流出,那流入現(xiàn)值就是未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值是么?
@董老師晚上好,請(qǐng)教問(wèn)題的。
上個(gè)月已經(jīng)離職的員工還能申報(bào)離職補(bǔ)償嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司是挖掘機(jī)設(shè)備租賃有限公司,匯算清繳的時(shí)候,固定資產(chǎn)折舊寫(xiě)在所有固定資產(chǎn)折舊第三行:與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具,工具,家具這行算錯(cuò)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,之前有一張燈具發(fā)票對(duì)方一直沒(méi)開(kāi),我款在1月份就轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理呀?
老師,異地施工申報(bào)個(gè)稅,咋添加單位,申報(bào)流程
31.3+C-Cx6%x3/12≥50 得出:C≥18.98所以C=20(必須為10萬(wàn)元的倍數(shù)) 老師,這個(gè)不是(50+31.3)/0.985=82.54嗎,為什么是20?
就是基本工資6000元,然后公司在發(fā)放工資時(shí)扣除個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)667.23元,我問(wèn)一下企業(yè)所得稅前允許扣除的是哪個(gè)金額?
同學(xué)你好,這種情況下,企業(yè)所得稅允許扣除的金額是基本工資6000元。因?yàn)檫@部分基本工資才是企業(yè)實(shí)際承擔(dān)的人工成本。
嗯嗯,謝謝老師
不客氣同學(xué),祝你工作順利。如果回答有幫助,請(qǐng)給五星好評(píng),感謝哈。