同學你好,能把相關資料發(fā)一下看看嗎?這段話看不到數(shù)據來源。

老師好,企業(yè)向從事小額零星經營業(yè)務的個人支付的款項,可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右,這里的500元指每月一次,一年6000元是嗎?如果在一年內的一個月單次超過500元,年累計未超6000元,這種情況可以按收據稅前扣除嗎?
允許稅前扣除的項目,都是進行納稅調增,這難道不是多繳納企業(yè)所得稅嗎?而在直接法計算時又會減小應納稅所得額,感覺這兩個矛盾,可以解釋一下嗎?
嗯,老師就是這個667.23包含在6000里了,然后允許企業(yè)所得稅前扣除6000元,而不是只允許企業(yè)稅前扣除6000-667.23元是嗎?
老師,有公司一年累計有產生印花稅和管理費用,財務費用,無其他費用,但收入和成本都為零,這些允許在企業(yè)所得稅里稅前扣除嗎?扣除比例分別是多少?
律師事務所,個人獨資企業(yè)100%控股,法人工資14000包含(底薪6000+提成8000)-申報繳納工資薪金代扣代繳個稅14000*0.03=420個稅(里面是否可以專項扣除抵扣),例如法人季度經營所得收入10萬-成本5萬=應納稅所得額5萬-(5000*3)-專項扣除3500-其他1000=30500*10%-1500=1550經營所得個稅。備注:我想提問的是專項扣除和準許扣除的5000元是兩邊都可以扣除啦,還是只能在一邊扣除
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經營再經營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
就是基本工資6000元,然后公司在發(fā)放工資時扣除個人承擔社保費667.23元,我問一下企業(yè)所得稅前允許扣除的是哪個金額?
同學你好,這種情況下,企業(yè)所得稅允許扣除的金額是基本工資6000元。因為這部分基本工資才是企業(yè)實際承擔的人工成本。
嗯嗯,謝謝老師
不客氣同學,祝你工作順利。如果回答有幫助,請給五星好評,感謝哈。