可以的,借庫存商品貸營業(yè)外收入, 你銷售出去借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品, 如果不是主營銷售這個的,放到其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本。
老師好,請問我們是新成立的商貿(mào)企業(yè),廠家給我們一批贈品,沒有發(fā)票,我們要怎么入賬?現(xiàn)在贈品正常銷售給客戶,客戶索要發(fā)票,我們應(yīng)該怎么合理開票呢?沒有入庫發(fā)票可以正常開銷售發(fā)票嗎?請問具體應(yīng)該怎么操作呢?麻煩老師詳細(xì)解答下。
供應(yīng)商銷售給我們的產(chǎn)品采用買十贈一方式,贈品不給開具發(fā)票,對方做視同銷售納稅,這種無票贈品我可以正常入庫銷售嗎?成本如何確定?入庫和銷售賬務(wù)如何處理?
我們是藥品零售企業(yè),然后開發(fā)票需要有贈品的情況。 一般就是正品正常開,贈品就先正常市場價格開,然后正常的價格下面做一條100%的商業(yè)折扣 比如10盒贈1盒。那如果我們的供應(yīng)商給我們開發(fā)票就是10盒贈1盒。那我們賣給客戶也是10盒贈1盒。那我們進(jìn)的貨里面就有贈品,那也是開發(fā)票贈品也是同樣正常的銷售價格下面開一條100%的商業(yè)折扣嗎?是不是與上游的發(fā)票具體的來貨進(jìn)貨價沒有關(guān)系呀
老師,我們藥店的供貨商送了一些贈品(贈品可以用來正常銷售的),也錄入了我們的醫(yī)藥銷售系統(tǒng)(算營業(yè)額) 這個贈品,要做賬務(wù)處理嗎?
老師,請問供應(yīng)商贈給我們的產(chǎn)品,可以正常銷售正常開票嗎?贈給我們怎么做分錄,銷售出去怎么做分錄?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
贈送的產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣是嗎?
你好,對方還能給你開專票嗎?
哦哦,對方不會開,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。