你好,這個你拿到發(fā)票了嗎?

3月有一筆暫估原材料,借:暫估原材料,貸:應(yīng)付賬款,三月又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)本月原材料,借:工程施工直接材料,貸:暫估原材料。賬上暫估原材料期末借方還有余額,是發(fā)票一直沒來在賬上掛著嗎
老師好,原材料暫估入庫怎么回事??? 借,原材料,暫估入庫, 貸,應(yīng)付賬款,暫估入庫 怎么回事???謝謝
10.(單選題貨先到單后到的情況下,到月末單據(jù)仍未到達(dá)該如何賬務(wù)處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款借:原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款D借:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款貸:原材料
老師您.代理記賬做的賬暫估入庫了幾筆材料,也不見沖暫估的,現(xiàn)在導(dǎo)致幾十萬的應(yīng)付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢?她們的分錄借:原材料 貸:應(yīng)付賬款(暫估)
老師 請問可以虛假暫估嗎 借原材料 貸應(yīng)付款-暫估
24年的費用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
你好老師 計提工資和社保是不是都不需要計提個人的那一部分是吧?
請問有兩個客戶是同一個客戶,只是名字差了一點,現(xiàn)在這兩個客戶明細(xì)賬都有余額,怎么把錯誤的客戶明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到正確的客戶明細(xì)賬里面?
老師你好,自制生產(chǎn)產(chǎn)品和外購產(chǎn)品放展廳做什么憑證了
今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅,分錄怎么做?
小規(guī)模稅納稅人的稅收優(yōu)惠,增值稅和所得稅
麻煩問下,咱們快賬里面有個發(fā)出商品,這個科目,我購進的另外的商品入進去可以嗎?
24年的發(fā)票,25年作廢重開,做賬需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做賬
老師,增值稅滯納金如何做賬?
小規(guī)模納稅人,法人給零時工買的保險,收到發(fā)票,法人報銷怎么做賬
沒有發(fā)票
那需要做個負(fù)數(shù)的會計分錄,把這個沖銷了才行
有發(fā)票的和暫估金額也不一樣
把這個暫估的沖銷了,然后再按照發(fā)票做賬就可以
沒有發(fā)票直接做負(fù)數(shù)沖銷,那說明該公司當(dāng)月只銷沒進原材料可以嗎
按之后收到的發(fā)票入賬,材料配比對不上可以嗎
你有購入直接做賬就可以不用做暫估的會計分錄
10月該公司剛生成一般納稅人,只有銷售,沒有購入,所以我做的暫估入賬,12月有進項票了,金額數(shù)量和暫估的都不一樣,可以沖暫估,按12月新的發(fā)票入賬嗎?
入賬后進項稅額可以繼續(xù)在1月申報是抵扣嗎
您好, 可以這么操作的 而且進項稅額可以在一月份繼續(xù)抵扣的
好的謝謝
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