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請問個體戶把普票開成專票了 是第四季度的 紅沖是一月份紅沖了 稅務(wù)打電話更正申報 開票金額沒有超過30萬元 還要交稅嗎

2024-01-25 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-25 16:33

同學(xué)您好,如果個體戶把普票開成專票,紅沖后更正申報,開票金額沒有超過30萬元,那么不需要再交稅。但需注意,如果個體戶開具的專票對應(yīng)的項目未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),可以享受免稅政策。如果開具的專票對應(yīng)項目超過了起征點(diǎn),則需要繳納相應(yīng)的稅款。

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快賬用戶4146 追問 2024-01-25 16:34

這樣怎么看有沒有超過起征點(diǎn)呢

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齊紅老師 解答 2024-01-25 16:37

同學(xué)您好,如果超過增值稅起征點(diǎn)500元的,就是需要繳納增值稅。超過800元,才需要繳納個人所得稅。

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齊紅老師 解答 2024-01-25 16:38

不好意思,另一學(xué)員的回復(fù)給您了 如果個體戶開具的專票是要交稅的,普票免稅,兩種票相加不含稅金額沒有超30萬則是起征點(diǎn)以下,超過是起征點(diǎn)以上

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快賬用戶4146 追問 2024-01-25 16:39

幫忙看戲這樣填寫報表可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-25 16:44

同學(xué)您好, 可以的, 沒問題

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同學(xué)您好,如果個體戶把普票開成專票,紅沖后更正申報,開票金額沒有超過30萬元,那么不需要再交稅。但需注意,如果個體戶開具的專票對應(yīng)的項目未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),可以享受免稅政策。如果開具的專票對應(yīng)項目超過了起征點(diǎn),則需要繳納相應(yīng)的稅款。
2024-01-25
您好,是不需要的哦,代開的沖紅的發(fā)票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
您好,5%是沒有免稅優(yōu)惠
2023-01-16
你好 你們多繳納了稅費(fèi)可以申請退稅的。電子稅務(wù)局可以申請退稅的
2020-11-12
老師,請問可以盡快回答一下嗎?
2022-07-14
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