1.確認(rèn)公共收益部分:借:銀行存款 1000000貸:公共收益 1000000 2.扣除相關(guān)稅費(fèi)和費(fèi)用:借:公共收益 100000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 50000貸:其他應(yīng)付款-代理費(fèi) 20000貸:其他應(yīng)付款-管理費(fèi) 30000 3.確定分紅比例并計算每位業(yè)主應(yīng)得金額:借:業(yè)主收益 900000貸:其他應(yīng)付款-業(yè)主紅利 900000 4.發(fā)放分紅:借:其他應(yīng)付款-業(yè)主紅利 90000貸:銀行存款 90000 5.將業(yè)主收益轉(zhuǎn)入利潤分配:借:業(yè)主收益 90000貸:利潤分配-未分配利潤 90000
物業(yè)公司的公共區(qū)域收入,物業(yè)和業(yè)委會37分成,平時都開票做收入。月底再轉(zhuǎn)30%的公區(qū)收入到其他應(yīng)付款。然后正式和業(yè)委會結(jié)算的時候,業(yè)委會是否要開票給我們,然后物業(yè)再打錢給他們?如果業(yè)委會沒發(fā)票,豈不是物業(yè)單方面承擔(dān)了稅金,這時候是不是應(yīng)該把要結(jié)算給他們的那部分錢的稅金再從他們那里扣回來?
老師,物業(yè)公司現(xiàn)在要把已經(jīng)做入收入的地面停車費(fèi)拿出來一部分給業(yè)主,這個是根據(jù)協(xié)議的比例把收入調(diào)出來是嗎?那物業(yè)公司做賬的話依據(jù)這份協(xié)議就可以把收入沖紅了是嗎?那轉(zhuǎn)出入的這部分是不含稅的吧,這部分的錢,業(yè)主委員會需要開什么發(fā)票給物業(yè)公司嗎?
我們是小區(qū)的群眾組織“業(yè)委會”,明年4月到期?,F(xiàn)在有一份合同期限到2023年07月。發(fā)票可以提前在1-3月開好嗎?會計分錄怎么做?4月以后就是另一界的業(yè)委會,他們重新建賬。
你好,我們是小區(qū)業(yè)委會的。過年了,有打算把一部分公共收益分紅給業(yè)主,不知道分紅的會計分錄怎么做?可以在所得稅前扣除嗎?
我們是小區(qū)業(yè)委會的。過年了,業(yè)委會打算把一部分公共收益分紅給業(yè)主,不知道分紅的會計分錄怎么做?可以在所得稅前扣除嗎?
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
我們是按小企業(yè)會計準(zhǔn)則來計算的,業(yè)委會屬于群眾組織。稅務(wù)局要求的。收入時:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅
我現(xiàn)在就是有點(diǎn)疑問,分紅的話,我要放在管理費(fèi)用,營業(yè)外支出還是未分配利潤
分紅的分錄是3.確定分紅比例并計算每位業(yè)主應(yīng)得金額:借:業(yè)主收益 900000貸:其他應(yīng)付款-業(yè)主紅利 900000 4.發(fā)放分紅:借:其他應(yīng)付款-業(yè)主紅利 90000貸:銀行存款 90000 5.將業(yè)主收益轉(zhuǎn)入利潤分配:借:業(yè)主收益 90000貸:利潤分配-未分配利潤 90000
沒有業(yè)主收益這個會計分錄呀
那你們用的什么科目呢