同學(xué)你好,是的,加計(jì)100%是指你的研發(fā)費(fèi)用支出本來是按照99萬多扣除,現(xiàn)在按照99*2扣除,減輕稅負(fù)
財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤(rùn)總額是1364644,研發(fā)費(fèi)用是2689372.44,按照75%加計(jì)扣除,研發(fā)加計(jì)扣除之后是2017029.33,請(qǐng)問這個(gè)火炬統(tǒng)計(jì)表上研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免怎么計(jì)算呢
享受高企所得稅減免是啥意思?如果有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%的話,這個(gè)金額直接填研發(fā)加計(jì)金額還是!?
老師,您好,統(tǒng)計(jì)中要求計(jì)算研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅,這個(gè)怎么計(jì)算,比如:我今年的研發(fā)費(fèi)用是60萬。
這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅是按照研發(fā)費(fèi)用的100%來加計(jì)扣除吧?比如我這個(gè)上面填寫研究開發(fā)費(fèi)用合計(jì)是994141.64那我的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅也是這個(gè)數(shù)嗎?希望老師認(rèn)真回答,畢竟這是實(shí)務(wù)與工作相關(guān)的
老師,這個(gè)第五項(xiàng), 第一,申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出 第二,加計(jì)扣除減免稅金額 第三,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額 我們23年的研發(fā)費(fèi)用是1251千元,上面的三個(gè)我怎么計(jì)算呢
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
這個(gè)上面填寫研究開發(fā)費(fèi)用合計(jì)是994141.64那我的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅也是這個(gè)數(shù)對(duì)嗎?
我看有的還說是加計(jì)扣除75%,
75%比例扣除是18年的政策,現(xiàn)在是按照100%,而且還要看你們企業(yè)符合扣除的內(nèi)容不
研發(fā)費(fèi)用還有不符合的嗎?
75%提高到100%單獨(dú)針對(duì)制造企業(yè),說明國家加大支持制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的力度,支持科技創(chuàng)新,支持實(shí)體企業(yè)。
好的,那我們是制造企業(yè)
好的,那就沒有問題的