同學(xué)你好,你以前的航天盤(pán)回收了嗎?
增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件金稅盤(pán)版,怎么作廢發(fā)票? 這個(gè)是外貿(mào)企業(yè)開(kāi)出的增值稅電子普通發(fā)票,這個(gè)是11月30號(hào)開(kāi)的,我今天發(fā)現(xiàn),名稱這里多了一個(gè)問(wèn)號(hào),還需要改嗎? 怎么改?如果不改會(huì)影響退稅嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人開(kāi)發(fā)票的時(shí)候跳號(hào)了,10號(hào)作廢了一張發(fā)票,但是這個(gè)發(fā)票號(hào)在9號(hào)已經(jīng)開(kāi)了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局顯示10號(hào)這個(gè)發(fā)票號(hào)是作廢的,應(yīng)該怎么辦
老師,稅務(wù)ukey紙質(zhì)版開(kāi)了五張普票,結(jié)果四張需要作廢,但是我去稅務(wù)局把紙質(zhì)改成了電子版普票,改完了打開(kāi)軟件重新開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,軟件中找不到之前四張需要作廢的。但是我也開(kāi)了四張負(fù)數(shù) 這樣的操作可以嗎?算是已經(jīng)作廢成功了嗎
老師,航天的金稅盤(pán)可以開(kāi)電子專用發(fā)票嗎?一般納稅人公司新成立的時(shí)候做票中核定領(lǐng)購(gòu)了4張電子專用發(fā)票和4張紙質(zhì)版的專用發(fā)票,但現(xiàn)在航天金稅盤(pán)沒(méi)有找到電子專用發(fā)票開(kāi)具的功能,我想領(lǐng)購(gòu)紙質(zhì)版的專票,電子稅局申請(qǐng)時(shí)提示如圖,這樣我該怎么處理
老師,去年有張電子普票,客戶丟了,想讓我們重新混發(fā)他一份,之前是用金稅盤(pán)開(kāi)的,現(xiàn)在數(shù)電化了,我找到了那張發(fā)票,但是怎么下載成PDF發(fā)給客戶呢
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開(kāi)具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
已經(jīng)回收了
數(shù)電票系統(tǒng)提供原稅控盤(pán)發(fā)票開(kāi)具發(fā)票的沖紅功能
你去開(kāi)紅字信息表,去按日期找到那張發(fā)票紅沖可以了
這樣操作了,它提示這個(gè)
那就直接去開(kāi)具紅字發(fā)票就可以,不用填信息表了
紅字發(fā)票也試了 開(kāi)不了
都不行,就要稅局前臺(tái)處理了