你好 把11月12月的工資都做到1月的吧 期初金額不是很大沒關(guān)系的
我們是物業(yè)公司,去年12月份收到電費(fèi)7萬(wàn),沒開發(fā)票,我做的貸預(yù)收賬款。今年11月份用戶要求把發(fā)票開了,請(qǐng)問老師我應(yīng)該怎么做賬。
老師您好,請(qǐng)問一個(gè)2021年11月才申請(qǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,12月的時(shí)候沒報(bào)稅,這個(gè)月才開始報(bào)稅,還沒開始營(yíng)業(yè),沒有數(shù)據(jù),是不是所有的表都零申報(bào)呢,財(cái)務(wù)報(bào)表不能零申報(bào),應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)呢
老師好!我工作所在的是一家物業(yè)有限公司,小規(guī)模納稅人,新成立的,公司2021年6月開的基本戶,從2021年11月份開始營(yíng)業(yè)收費(fèi),2022年3月就是現(xiàn)在才要開始建賬做賬,那么2021年11、12月份的收入和支出要怎么入賬?
老師,我公司的生產(chǎn)人員都是勞務(wù)派遣員工,從1月到12月,勞務(wù)派遣公司11月中旬開了一年的發(fā)票,那么我在1月到10月,勞務(wù)人員的工資應(yīng)該怎么做分錄?11月和12月應(yīng)該怎么做?我不應(yīng)該使用待攤科目吧?因?yàn)槭?1月才開出來(lái)的發(fā)票。
公司新購(gòu)入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項(xiàng),發(fā)票是11月30日給過(guò)來(lái)的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計(jì)提還是從2023年1月開始份計(jì)提?因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計(jì)提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì),在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
老師您好,會(huì)做人是什么意思?
老師,請(qǐng)問建筑企業(yè)設(shè)置合同資產(chǎn)和負(fù)債。還需要再設(shè)置合同結(jié)算科目嗎
我們是勞務(wù)公司,老板給項(xiàng)目工資表讓開的建筑服務(wù)勞務(wù)票,然后這些錢就是工資,這個(gè)人員工資是我來(lái)申報(bào)嗎?還是我們開出去的錢就是賺的,然后這個(gè)錢在發(fā)工資報(bào)個(gè)稅嗎?不相當(dāng)于沒賺嗎?
你好? 一般是你們給員工報(bào)個(gè)稅的呀
意思就是我們提供勞務(wù)服務(wù),對(duì)方給我們錢,我們?cè)诎彦X發(fā)給農(nóng)名工是吧,我現(xiàn)在開5萬(wàn)的票給對(duì)方,這五萬(wàn)都是工資,現(xiàn)在是1月份開的票,工資是是11和12月份的(稅務(wù)也是1月份才開通的)這合理嗎,能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
如果金額不是很大的? 倒是沒什么關(guān)系的? 差了一點(diǎn)點(diǎn)的月份? 因?yàn)槟銈冎笆菦]開通稅務(wù)就沒辦法去做申報(bào)的? 這個(gè)業(yè)務(wù)是可以抵扣企業(yè)所得稅的
40萬(wàn)左右呢
你好? 金額有點(diǎn)大了 但是你們沒開通稅務(wù)就沒辦法的? 只要做到1月了呀? 你問了稅務(wù)沒有呀? 他們有什么其他辦法沒有
我開了約40萬(wàn)的銷項(xiàng)票都是勞務(wù)費(fèi),這40萬(wàn)都是稅務(wù)開通之前的工資,是沒法入賬的是嗎?
你好? 是可以入賬的? 只是不是很規(guī)范的? 但是實(shí)務(wù)中也有這樣的情況也是入賬了的??
那如果這些工資表的人11月和12月份申報(bào)過(guò)個(gè)稅,是不是就不能抵扣企業(yè)所得稅了
那是不可以的? 你們是1月開通稅務(wù)的 要做到1月才可以稅前扣除的
那坐到1月份,11月份和12月份工資表如果人員是一樣的,金額就是累計(jì)起來(lái)坐到一月是吧
是的? 金額是累加的 你到時(shí)候一起報(bào)個(gè)稅就可以的??
個(gè)稅計(jì)算公司麻煩發(fā)一下
應(yīng)納稅額=(應(yīng)納稅所得額×適用稅率)-速算扣除數(shù)。其中,應(yīng)納稅所得額=收入總額-費(fèi)用扣除-專項(xiàng)扣除-依法允許的其他扣除。
加油? 等你的好評(píng)哦