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老師好,我想問(wèn)問(wèn)就是我購(gòu)買原材料,是不是無(wú)論收到的發(fā)票是專票還是普票,做賬都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里,比如買5000元材料收到普通發(fā)票,就是借原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款

2024-01-24 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-24 16:02

你好,普票的話,不能抵扣,直接計(jì)入成本金額

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快賬用戶6953 追問(wèn) 2024-01-24 16:08

好滴,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-24 17:12

不客氣,祝你一切順利歐

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你好,普票的話,不能抵扣,直接計(jì)入成本金額
2024-01-24
同學(xué)您好:購(gòu)入收到普票正確的分錄: 借:原材料/庫(kù)存商品——XX配件 貸:銀行存款/應(yīng)付賬等 因?yàn)槭瞧掌?,所以票面的稅額是直接計(jì)入產(chǎn)品成本的。
2024-08-12
您好 給您一個(gè)分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項(xiàng)和暫估入庫(kù)分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
一、那是需要看你當(dāng)月是否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣,分錄是: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 二、如果是當(dāng)月不抵扣,分錄是: 借:借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 三、如果是認(rèn)證后不抵扣,分錄是: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 四、留抵,就是本月不需要繳納增值稅,直接是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留抵增值稅,可以在后期繼續(xù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2021-04-07
你好,個(gè)人建議這種情況,就不需要通過(guò)? ?應(yīng)付賬款 科目過(guò)渡,直接用第一種處理方式就好?
2024-07-15
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