你好,可以的,如果你兩個(gè)科目都在使用,你判斷不了你是欠對(duì)方企業(yè)的,還是對(duì)方提前收了你的錢
老師,我是在一家名宿酒店當(dāng)會(huì)計(jì),現(xiàn)在是籌建過程中,這個(gè)月要試運(yùn)行,之前會(huì)計(jì)都沒有做賬,只是做了一下手工賬,我從7月份開始啟動(dòng)金蝶軟件,現(xiàn)在想問下各科目如何使用 1.采購合同,分次付款,貨到付款 該如何做賬,計(jì)入到什么科目 2.沒有合同的,直接用到工地上面的,又如何做賬了 這些都沒有發(fā)票,如果后期有發(fā)票怎么處理,合同價(jià)格需要計(jì)入到哪里,去體現(xiàn)一下 還有就是現(xiàn)金支付,是不同的老板支付,后期他們會(huì)走報(bào)銷,你說這個(gè)又計(jì)入到哪個(gè)科目呀
老師,麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司,目前該公司正在辦理注銷手續(xù),這邊我想問下賬務(wù)處理?,F(xiàn)在我收到對(duì)方的資產(chǎn)是不是借:相關(guān)資產(chǎn)明細(xì) 貸:負(fù)債 營業(yè)外收入(支付對(duì)價(jià)小于對(duì)方公允價(jià)值),這個(gè)做完以后是不是還要編合并報(bào)表呀?我們用的是金蝶財(cái)務(wù)軟件,是直接從系統(tǒng)中導(dǎo)出來的嗎,還是需要手工編制?因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)局要我們提交報(bào)表,請(qǐng)問是不是就是合并報(bào)表
老師,請(qǐng)問一下,我用的是金蝶KIS迷你版軟件,我發(fā)現(xiàn)我有科目重復(fù)了,比如預(yù)付和應(yīng)付存在同一家公司名稱,這樣我需要合并嗎,合并有什么利弊沒
老師,我公司是一家軟件開發(fā)公司,可以在官方應(yīng)用平臺(tái)下載,就是一個(gè)正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶,而不是在應(yīng)用平臺(tái)支付費(fèi)用,而我們的客戶一般是國企單位的高管,是有的以個(gè)人身份購買這個(gè)軟件的,有的可能不需要開發(fā)票,有的可能要發(fā)票,現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續(xù)費(fèi)才可繼續(xù)使用呀,我說公司法要求有合同,業(yè)務(wù)員說個(gè)人網(wǎng)購隨便有幾萬的,都不要合同,我們?yōu)槭裁匆贤艺f資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計(jì)返利時(shí)也不一定可以要來發(fā)票,我該如何講呢?
老師,我公司是一家軟件開發(fā)公司,可以在官方應(yīng)用平臺(tái)下載,就是一個(gè)正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶,而不是在應(yīng)用平臺(tái)支付費(fèi)用,而我們的客戶一般是國企單位的高管,是有的以個(gè)人身份購買這個(gè)軟件的,有的可能不需要開發(fā)票,有的可能要發(fā)票,現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續(xù)費(fèi)才可繼續(xù)使用呀,我說公司法要求有合同,業(yè)務(wù)員說個(gè)人網(wǎng)購隨便有幾萬的,都不要合同,我們?yōu)槭裁匆贤?,我說資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計(jì)返利時(shí)也不一定可以要來發(fā)票,我該如何講呢?
會(huì)計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會(huì)計(jì)自己賠嗎?
我合格考密碼忘記了手機(jī)號(hào)也換了,去找招生辦老師他說他現(xiàn)在登不上去幫我修改手機(jī)號(hào)?,F(xiàn)在怎么辦啊急死我了
劉艷紅老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)也要申報(bào)稅嗎?
老師,一般查被審計(jì)單位的收入,他們輸入確認(rèn)時(shí)要看哪些資料?
老師好,請(qǐng)問門診對(duì)外開具的發(fā)票,貨物及應(yīng)稅勞務(wù)這一列應(yīng)該如何開具?
購買固定資產(chǎn),入賬價(jià)值,進(jìn)項(xiàng)稅那是怎么回事
請(qǐng)問,在什么情況下勞務(wù)報(bào)酬需要對(duì)方給公司開具發(fā)票?
老師,請(qǐng)問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn)還是在建工程
請(qǐng)問老師,委托加工費(fèi)計(jì)入什么科目,能直接計(jì)入材料成本嗎?土地使用稅用不用計(jì)提?
老師,我們公司給小學(xué)咨詢室,走廊墻面,天棚維修換新,這屬于建筑服務(wù)—維修項(xiàng)目,還是建筑服務(wù)—工程款。
那我怎么合并呢,是不是將其中一個(gè)沒有余額的科目名稱在2024年重新修改啟用唄
你好,他兩個(gè)對(duì)沖一下就可以了,借應(yīng)付賬款,貸預(yù)付賬款。
已經(jīng)對(duì)沖過啦,就想著2024年的賬套里面只有一個(gè)科目存在呢,不像2023年度同一家公司名稱既有應(yīng)付又有預(yù)付,想實(shí)現(xiàn)同一家公司往來款只存在預(yù)付或者應(yīng)付
你好,另一個(gè)科目你禁用就可以的,這個(gè)沒法刪除。
第一個(gè)科目沒有余額的,你這個(gè)禁用了,它以后就別使用了。
我還想著是不是直接在行的一年度,把另一個(gè)科目名稱修改成2024年其他的公司名稱呢
你好,你改成其他的公司的,那以后查賬的時(shí)候,你修改之前里邊不是有發(fā)生額,他都會(huì)修改成其他公司。
是的呢,我這個(gè)軟件在新的一年度就是結(jié)轉(zhuǎn)了以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),但還是修改沒有余額的科目名稱,不會(huì)聯(lián)動(dòng)到2023年以前的
建議你就不要修改其他的了
好的,謝謝老師,那我不修改了
可以的,可以不要修改的。
嗯嗯,給你五星好評(píng)哈
不用客氣哦,工作愉快,非常感謝。