同學,你好 嗯,可以的 購買方開具紅字信息表,銷售方開具紅字發(fā)票

增值稅開具錯誤,購貨方已認證抵扣,開紅字發(fā)票要怎么處理,賬務怎么處理
公司一般納稅人 銷售農(nóng)產(chǎn)品 收到小規(guī)模代開專票稅率3% 按規(guī)定可以按照10%抵扣。 1、具體發(fā)票還需要認證嗎?認證怎么操作?不認證怎么操作? 2、具體的分錄 最好帶數(shù)字舉例 3、報稅時怎么操作
已經(jīng)認證發(fā)票,我方購買已經(jīng)開具紅字信息表,銷售方又重新開具新的發(fā)票,我怎么操作進項稅轉(zhuǎn)出分錄,還有電子稅務平臺怎么操作
公司采購一批商品,產(chǎn)品部分退貨,發(fā)票已認證抵扣了,跨月了。怎么開紅字發(fā)票,是購貨方開還是銷售方開?
專用發(fā)票,購方?jīng)]有認證抵扣,購方卻開的紅字發(fā)票信息表作廢了,紅字發(fā)票已經(jīng)開好了,后期怎么處理
老師,我們有一個公司要注銷了,另一個公司欠他300多萬怎么弄啊
老師,我公司有一個員工有證掛靠在別人公司,別的公司在幫他交社保,我公司該怎么申報個稅
老師,銀行結(jié)匯時回單上有個匯率與結(jié)匯人民幣金額與實際收到的結(jié)匯金額不一致,什么什么原因
本月計提的應付職工薪酬,下個月公司從工資里扣的遲到費,入什么科目?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單是EXW出口,什么時候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)注冊地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個注冊的,出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項。
老師:問個問題,A的廠房讓B白用,雙方未簽合同,廠房電費B負擔,應該電業(yè)局直接給B開發(fā)票,B付電費給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開發(fā)票,A付電費給電業(yè)局,然后A再給B開電費發(fā)票,B將電費付給A,謝謝!
你好老師個體戶經(jīng)營期限是多少年
退貨1706件,倉庫返工后1614,那么損耗92件,貨款未收,怎么做 借主營業(yè)務收入-1706 貸應收賬款 借營業(yè)外支出 貸庫存商品92 這樣做對嗎?感覺怪怪的
老師您好 出口的業(yè)務必須開發(fā)票嗎
我們購入時取得的是普通發(fā)票,無法抵扣進項,現(xiàn)在出售,能不能按照簡易計稅辦法開票繳納增值稅
是自己給自己開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票啊
同學,你好 那可以自己開具的紅字發(fā)票的
已經(jīng)抵扣認證過了也是可以開紅字發(fā)票的嗎,之前已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出了,那現(xiàn)在再開紅字發(fā)票的話賬務該怎么處理啊
同學,你好 可以 之前分錄做紅字分錄
分錄能寫一下嗎
同學,你好 你之前的分錄發(fā)一下
借:原材料 借:應交稅費~應交增值稅~進項稅額 貸:現(xiàn)金
同學,你好 開具紅字發(fā)票 借:原材料? 負數(shù) 借:應交稅費~應交增值稅~進項稅額? 負數(shù) 貸:現(xiàn)金? 負數(shù)