你好,還是需要找出來(lái)之前公司數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)出科目余額,然后再錄入。數(shù)據(jù)不平衡財(cái)務(wù)軟件不能保存,初始化不能通過(guò)的。
以前公司帳很亂都是記賬公司代賬的,現(xiàn)在公司想自己做,財(cái)務(wù)軟件從今年一月開始建帳,可是期初余額不知道,記賬公司的不正確,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,都要統(tǒng)計(jì)以往的什么數(shù)據(jù)呢?
老師,公司之前沒(méi)有用財(cái)務(wù)軟件做賬,現(xiàn)在要用財(cái)務(wù)軟件,錄入期初數(shù)據(jù),比如應(yīng)收賬款期初錄入后,如果試算不平衡,應(yīng)該怎么去平衡?
公司以前一直都是用Excel來(lái)記收入和支出,期初數(shù)據(jù)很多不齊全的,我現(xiàn)在要錄入財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)不平衡怎么辦
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒(méi)有,現(xiàn)在我是在財(cái)務(wù)軟件直接錄入的期初,導(dǎo)致試算不平衡,軟件客服說(shuō)不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒(méi)有,現(xiàn)在我是在財(cái)務(wù)軟件直接錄入的現(xiàn)金和銀行存款期初,導(dǎo)致試算不平衡,應(yīng)該怎么辦啊
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷售水果稅率是幾個(gè)點(diǎn),從農(nóng)戶手里購(gòu)入水果進(jìn)行出售
香港公司:有沒(méi)有老師負(fù)責(zé)過(guò)香港公司賬務(wù)和稅務(wù)?有得話,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過(guò)路費(fèi)和里程費(fèi)怎么做賬呀
#提問(wèn)#老師,您好!我們公司在線上賣貨,發(fā)貨的是商家。商家給我們一個(gè)價(jià)格,我們?cè)诰€上賣貨是另一個(gè)價(jià)格,那我們的收入是賣出的價(jià)減去商家給我們公司的價(jià)格的差額,還是公司全部的進(jìn)賬算公司收入呢?
有沒(méi)有文件規(guī)定說(shuō)社保以后要稽查有沒(méi)有足額繳納
老師怎么不出來(lái)分類編碼
往來(lái)款,其他應(yīng)收款,掛在賬上,一直沒(méi)還,怎么辦呢
你好老師去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票可以嗎,發(fā)票管理辦法一般在哪里查詢
我們是烘干廠合作社,收購(gòu)農(nóng)戶濕玉米,小麥回來(lái)后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
我可以當(dāng)當(dāng)期了數(shù)據(jù)錄入嗎
你好,不行的,需要之前的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)出余額,當(dāng)時(shí)可以通過(guò),以后數(shù)據(jù)會(huì)確實(shí),關(guān)鍵性的科目,比如應(yīng)收這些,以后科目余額表不一致,你可以查看下以前系統(tǒng)的申報(bào)表科目余額,這樣能提高效率。