你好,還是需要找出來(lái)之前公司數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)出科目余額,然后再錄入。數(shù)據(jù)不平衡財(cái)務(wù)軟件不能保存,初始化不能通過(guò)的。

以前公司帳很亂都是記賬公司代賬的,現(xiàn)在公司想自己做,財(cái)務(wù)軟件從今年一月開(kāi)始建帳,可是期初余額不知道,記賬公司的不正確,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,都要統(tǒng)計(jì)以往的什么數(shù)據(jù)呢?
老師,公司之前沒(méi)有用財(cái)務(wù)軟件做賬,現(xiàn)在要用財(cái)務(wù)軟件,錄入期初數(shù)據(jù),比如應(yīng)收賬款期初錄入后,如果試算不平衡,應(yīng)該怎么去平衡?
公司以前一直都是用Excel來(lái)記收入和支出,期初數(shù)據(jù)很多不齊全的,我現(xiàn)在要錄入財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)不平衡怎么辦
老師,我們有一套賬是3月開(kāi)始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒(méi)有,現(xiàn)在我是在財(cái)務(wù)軟件直接錄入的期初,導(dǎo)致試算不平衡,軟件客服說(shuō)不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊
老師,我們有一套賬是3月開(kāi)始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒(méi)有,現(xiàn)在我是在財(cái)務(wù)軟件直接錄入的現(xiàn)金和銀行存款期初,導(dǎo)致試算不平衡,應(yīng)該怎么辦啊
在稅務(wù)后臺(tái),在哪里看自己扣了多少社保
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請(qǐng)問(wèn)一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報(bào)工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進(jìn)來(lái)工程款收入50萬(wàn) 老板要提出來(lái)現(xiàn)金用 這個(gè)合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個(gè)工程,中標(biāo)了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個(gè)
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會(huì)涉及到哪些稅款呢
老師,我申報(bào)10月個(gè)稅時(shí),給一個(gè)員工發(fā)了3萬(wàn)的工資,我做人員的信息采集時(shí),可以把入職月份勾選到1月嘛,會(huì)有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對(duì)公支付一部分,員工報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤(rùn)是900,9月累計(jì)是6000,為啥10月利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額會(huì)多出幾萬(wàn)呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報(bào)還是?


我可以當(dāng)當(dāng)期了數(shù)據(jù)錄入嗎
你好,不行的,需要之前的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)出余額,當(dāng)時(shí)可以通過(guò),以后數(shù)據(jù)會(huì)確實(shí),關(guān)鍵性的科目,比如應(yīng)收這些,以后科目余額表不一致,你可以查看下以前系統(tǒng)的申報(bào)表科目余額,這樣能提高效率。