注銷前債權(quán)債務(wù)要清理完畢,存貨也要清理,未分配利潤如果是正數(shù)也要分配給股東,法人股東不用交稅,個(gè)人股東交個(gè)稅
老師,請(qǐng)問一下注銷公司需要怎么做賬?本年利潤和利潤分配需要怎么轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問公司要注銷,但是有未分配利潤,應(yīng)該怎么處理
公司注銷,但是有未分配利潤,這個(gè)未分配利潤怎么處理?
想問一下公允價(jià)值凈利潤和未分配利潤怎么算
老師,我想問一下,現(xiàn)在我們公司要注銷賬上還有未分配利潤,怎么處理?
老師 做賬應(yīng)收 預(yù)收科目用一個(gè) 如果用應(yīng)收科目 收到預(yù)收款 是不要掛應(yīng)收科目貸方?
接收固定資產(chǎn)捐贈(zèng)設(shè)備,入賬計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入了,需要納稅調(diào)整嗎
老師,公司停止售賣農(nóng)藥,現(xiàn)申請(qǐng)把現(xiàn)存農(nóng)藥(包括完好、過期、丟失、破損)統(tǒng)一進(jìn)行處理,這個(gè)該怎么弄?。?/p>
老師,這個(gè)是客戶的報(bào)關(guān)單和國內(nèi)供應(yīng)商采購合同,請(qǐng)問采購發(fā)票要怎么開才能退稅?
開6%普票和專票的區(qū)別
老師,你好,請(qǐng)問一下,2024年12月多計(jì)提了7月的費(fèi)用,現(xiàn)在要沖掉,但是這7萬多在2024年交企業(yè)所得稅時(shí)已經(jīng)扣除了,現(xiàn)在要沖掉,那企業(yè)所得稅7萬怎么弄
支付員工工資需要計(jì)提嗎,上月沒有計(jì)提這個(gè)月支付的時(shí)候可以補(bǔ)計(jì)提嗎
我們接單訂單但是后期委托別的工廠生產(chǎn),工廠負(fù)責(zé)收款和開票,現(xiàn)在客戶讓我們出個(gè)證明,這個(gè)證明怎么寫?
老師你好 我想問一下內(nèi)賬的:駕校學(xué)員要轉(zhuǎn)押金到第三方平臺(tái),但沒銀行卡,所以就由學(xué)員掃碼到公司微信,再由公司轉(zhuǎn)到第三方,然后第三方返回押金給公司,應(yīng)該怎么做分錄呢
小規(guī)模企業(yè)這個(gè)季度按照查賬征收,他的繳稅是從這個(gè)季度開始累計(jì),還是從25年1月的開始累計(jì)
需要賬務(wù)或者個(gè)稅申報(bào)怎么處理??
賬務(wù)做借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利,然后借:應(yīng)付股利貸:銀行存款處理掉,分配個(gè)人股東的個(gè)稅代扣代繳
好的,這個(gè)金額怎么寫?
你其他債權(quán)債務(wù)那些都清理完了是嗎?
嗯,嗯是的
那就按你現(xiàn)在賬面數(shù)據(jù)乘以股東的投資比例,分別去處理了
例如未分配利潤還有62000,那這個(gè)金額怎么算?借,利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利,然后借:應(yīng)付股利貸:銀行存款
沒有個(gè)稅的話就都是62000
有未分配肯定要交稅?。侩y道不需要繳納分紅?
給法人的,就是公司性質(zhì)的不需要的,給個(gè)人的才需要哦
個(gè)人分紅稅率是20%的
借,利潤分配-未分配利潤 49600貸:應(yīng)付股利49600,然后借:應(yīng)付股利49600貸:銀行存款49600 扣除20%的金額,還是寫20%12400
借,利潤分配-未分配利潤 49600貸:應(yīng)付股利49600,然后借:應(yīng)付股利49600貸:銀行存款49600-9920=39680應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅49600*20%=9920
62000按照20乘了,為啥還要拿??過的20個(gè)還要??20繳納個(gè)稅呢
哦,我以為你寫了這個(gè)是最終分配金額變了,那分錄是借:利潤分配-未分配利潤 62000貸:應(yīng)付股利62000,然后借:應(yīng)付股利62000貸:銀行存款62000-12400=49600應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅62000*20%=12400
好的,謝謝老師
不客氣的了,麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)